您好,调增了为什么还会亏得更多了

老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
19年结账,利润分配亏损20万,汇算清缴的时候调整暂估成本,还有超出的业务招待费等调增50万,多出的已经补税了,实际19年的利润已经没有了,但是账上还有这20万的亏损,我该怎么调账才能把这个亏损调平了,如果一直在账上就该影响今年的利润了 想要账表一致
老师,请问汇算清缴我们招待费如果调增了,利润还是亏损的,请问我们账面还用不用调整呢?
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
老师好!汇算清缴如果是费用支出调增的话,利润表还是亏损,那怎么处理账务
老师,月末计提工资是计提应发部分还是实发部分
老师,我想问一下。2025年10月份新开了一家电梯维护保养分公司。(总公司也是小规模。)今年1月份做四季度申报的时候,我发现企业所得税主表上面的小型微利企业那一栏显示的是否。但是开票却可以开1%个点的票。请问是什么原因怎么办?
现在的互联网电商企业报增值税是不是要去这些电商平台拿到数据,自己填写申报,还是说这些电商平台会自动把数据推送到税务局?税务局直接报税的界面获取就可以,广东惠州
公司为小规模纳税人,今年打算转一般纳税人,财务部是否可以要求业务从现在起就开具专票,可供未来发展成为一般纳税人时抵扣用
个人屠宰费开不掉发票吧?
老师好!餐饮公司一般纳税人什么情况下适用简易办法计税?
老师,我们12月收到一张30万红冲的发票,按道理是我这边申请,做进项税额转出,然后他们确认。。但是对方弄的红字信息表由我我们确认的。我这边就进项税额没有转出。我1月报税,系统没有自动显示进项税额转出金额。。我应该怎么做?
请问销售白萝卜免税,如果销售白萝卜丝免税吗?
老师,第二季度得所得税交了15000元,上年底亏损228867元,三季度所得税是0,这个季度我做多少才能保证年度不退税啊?我是年中间才来得
尊敬的老师,您好!请问:个人在税务局代开“货物运输服务"税票,产生个人所得税吗?
费用调增是不是不影响利润
暂估了一笔固定资产,已经计提折旧了,票没回来,怎么调账
这个是去年暂估的,一直不会回来票的吗?
会回来,得等尾款付了
那就先不要调,直接折旧就可以
汇算清缴也不用调吗
这个尾款要什么时候付清了
你们这个是几年能付完的