同学你好,不需要调其他的了

去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
是收到费用是借:管理费用,贷:现金,借:其他因付款-预提费用,贷:以前年度损益调整吗?那汇算清缴时就不需要调增利润了是吗?
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
新公司法5年内实缴是咋规定的
委托加工别的加工厂生产产品,水电费,煤气费都是我们自己承担,这个燃气费我们计入什么科目
老师,我们有销售人员报销话费,按规定只能报60元,现在税务系统里有发票100元,我们按现金的形式走平,导致账务不平,该如何平账呢
请问发票可以部分红冲吗
一般纳税人是不是可以开普票但是税点还是13%,但是只能当费用用
老师,我们公司和另外一个公司租同一个人的厂房,变压器是我们公司的名下的,国家电网把发票开到我们公司名下,把电费转给了供电局,我们公司给那家公司开转供电发票,还有我收到了国家电网给我们公司开的电费发票,应该怎么做账呢
老师,单位经营十多年了,现在累计的未分配利润借方500多万,这个对单位有什么影响吗?
这个经营范围可以来房租发票吗
外销出口货物,不开普票行吗?还是说必须开普票
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
意思是我的理解正确,不需要更正前年度的汇算清缴表是吧
加回去不会导致你以前的利润由负转正吧
不会的,老师,亏损的比较多
那不用的,直接只填写今年的