您好, 不能,要做,4月再做负数分录
上个月发票开错了,这个月开了红字发票,再重新开正数发票的时候开错了,这个可以作废或者下个月红冲吗
老师您好,我在3月份开了一张电子普通发票,结果在4月份给冲红了,能做作废4月份冲红的发票吗,客户已经在3月份报了发票了
老师,请问我3月开错的一张发票,然后当时没有作废,现在4月7号今天红冲的这张发票,我报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税吗,还是说4月红冲了 就没有这种发票的税了呢
3月抵扣的进项税,本月因为商品质量问题想让对方红冲发票,现在4月还没结账,4月的账面可以做进项税额转出吗,5月/6月如果红冲,红冲的发票可以作为4月凭证的附件吗?
3月份开的电子发票,4月份作废的,3月份还用做分录记账不
你好,老师,我想咨询一下,支付费用的时候,可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以不?
生产型出口发票按照报关单的申报日期还是出口日期查汇率开票
请贾苹果老师解答,其他人勿接否则差评,暂估调增后应付账款怎么处理
出口企业,员工日本出差报销,这些票据合规吗,所得税前能抵扣吗?
老师您好!请问下,员工工资16751.01元,减5000,减子女教育两小孩4000,那么应税工资是7751.01元,属于二级工资数,7751.01*0.1-2520/12个月=565.10元,这样行吗
老师汇算清缴固定资产折旧那个表,填的是24年新增的固定资产的数吗(24年的年报)
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!!暂估原材料是否要做纳税调整
您好!老师年终奖放在那个科目啊
这个借方为什么是以前年度损益调整,它替代了哪个损益科目
企业所得税汇算清缴补缴了一万块所得税,请问要怎么入账写分录?然后摘要怎么写好呢
如果小规模企业没有季度未达30万开票额的话,只开了10万,那么小规模企业的税金是做营业外收入:借:营业外收入贷应交税金-小规模税金对吧
借:应交税费
贷:营业外收入