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老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去

2023-06-08 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 12:08

可以的,可以这么做的。

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快账用户5093 追问 2023-06-08 12:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-08 12:09

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
你好,发票如果您不退回去写个说明也行。收到红字发票,把红冲发票那个分路红冲。然后按发票做账就行了。
2023-06-07
可以的,可以吧收到的发票放到凭证后面
2021-07-09
您实际收到车了,您就正常计入固定资产,后面把发票贴到这个凭证后面就行。
2023-04-04
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-05-15
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