你好,如果是手工记账,需要将上年的期末数结转至期初。
老师你好,为何我的预付账款21年年初跟20年年末对不上呢?预付账款年末在贷方,是否需要用分录调整?且应付账款年初年末是同样的数据,正常不应该是20年期末等于21年期初吗?用的是金蝶系统,请老师解答。谢谢。
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
现金流量表的预付账款期末减期初是负数需要核减吗?
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
老师,资产负债表期末数应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽关系。期初应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽。
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
那这个数据一直没变化的话需要填在期末数据里吗?
如果每年都新建账簿,需要每年都填写。
就是期末和期初新账单都要填写这个数据哈?
是的,是这样理解的。
老师,应付账款期初数据是自动生成数据+预付账款贷方数据吗?
应付账款在资产负债表中列式:应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额 但是记账时应付账款不包含预付账款。
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。