你好,如果是手工记账,需要将上年的期末数结转至期初。
老师你好,为何我的预付账款21年年初跟20年年末对不上呢?预付账款年末在贷方,是否需要用分录调整?且应付账款年初年末是同样的数据,正常不应该是20年期末等于21年期初吗?用的是金蝶系统,请老师解答。谢谢。
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
现金流量表的预付账款期末减期初是负数需要核减吗?
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
老师,资产负债表期末数应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽关系。期初应收账款与预收账款勾稽关系,应付账款与预付账款勾稽。
老师,我们是一家电商公司,年销售额800万左右,老板听朋友会计提议: 用员工身份证注册10家个体户,每家年开票80万 利用小规模纳税人增值税免税政策 通过微信分账给各户主再转回 听说最近税务局在严查这类操作,想问: 这种方案实际被查的概率有多大? 如果被查,最坏结果是什么? 有没有合法合规的节税替代方案?
老师,请问在建期间没有收入,所得税汇算清缴时业务招待费按多少比例扣除
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
工程项目分好几次开票,销项发票每次都要贴合同吗
老师,给产品做检测报告,计入那个科目
老师,在2024年时候老板说买的理财产品亏了120万,让我们把这个数据填上去,可是平时买卖理财产品都没有统计亏赢,只是计入其他货币资金账户而已,现在年度汇算清缴申报所得税,有那张调整表里面有一栏投资收益出现黄色感叹号,是要填还是不填啊?
预提费用怎么做账,请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评
老师,我有一个问题,就是我同事叫我帮忙订机票,订酒店,到时公司报销,怎样做分录
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
老师,有没有小罗开票的操作流程
那这个数据一直没变化的话需要填在期末数据里吗?
如果每年都新建账簿,需要每年都填写。
就是期末和期初新账单都要填写这个数据哈?
是的,是这样理解的。
老师,应付账款期初数据是自动生成数据+预付账款贷方数据吗?
应付账款在资产负债表中列式:应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额 但是记账时应付账款不包含预付账款。
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。