您好 期末余额应付账款与期末余额预付账款根据资产负债表期末栏次金额就可以了
预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计
资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
老师,期末余额预收款-期末余额应收账款=次年期初数,期末余额应付账款与期末余额预付账款是怎样计算?
应收账款和预付账款的期末余额大于年初余额,而应付账款和预收账款的期末余额小于年初余额,这反映了什么?
利润表中主营业务收入×(1+16%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 为啥应收票据和应收账款怎么是期初余额-期末余额,而预收账款是期末余额-年初数
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老师,按公司法,会计和采购是不是不能兼任的
研发结束后有一部分形成了一些次制品,这些次制品一直放着没有办法处理,等后面可以当废料卖出去的时候研发活动都结束了还可以冲减研发费用吗?还是要怎么做账?
发票没填购买方税号可以吗?
内部缺陷不是只有运行缺陷和设计缺陷嘛
老师,你好!公司投资对方长期股权投资,对方亏损,我方怎么处理账务
老师您好! 我在个税系统工资总收入填写5800元,扣除社保和公积金个人部分,余额4994.74,不需缴纳个税; 我在电子税务局社保申报工资基数,填写4800,系统自动显示工资申报基数是4812元, 这样我社保缴费基数4800和工资总收入5800就不一致了, 这样税局会稽查到吗?
老师,企业所得税汇算清缴缴纳的所得税计入什么
老师,年度财务报表那个年初数是根据上年度填写的年财务报表来的?还是季度那个报表?
个体户可以做跨境电商吗?需要交那些税呢?
年末数与年初数不一致,因为重分类了。怎样计算出来?
应收账款期末数=应收账款借方余额+预收账款借方余额
老师,应收预收是减的话,余额在贷方,对吗?应付和预付?
老师,麻烦看一下期末余额与期初余额应付对不上
科目余额表呢 要根据科目余额表的
老师只有这个余额表2018年没有
应收账款期末数=应收账款借方余额+预收账款借方余额 应收账款 预收明细科目余额呢 要明细
老师,现在是应付和预付期末数与期初数对不上
应收和预收知道
本期有没有应收账款跟预收账款发生