同学你好! 如果员工不交钱过来。那么,把社保全部当做工资费用对待。 假如说,管理部门 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳社保后。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

请问老师,本来没有给员工购买社保,但是员工离职要求补回社保款,我怎么做合适的会计分录
老师您好,我们公司是一家子公司,有员工在总部领工资,但是社保在子公司购买(不在同一个城市),这个人缴纳社保的部分这边会计分录要怎么处理呢?
老师您好,我想问下就是有个员工不是我们公司的。但是我们12月给他买了社保,我们就是五险一金,老师这种的我们应该怎么做账呢
老师您好,员工没有在我公司干,但是给他买了社保,我现在应该怎么做账呢,买了五险
老师您好,我们公司所有人员都没有在公司任职,但是社保在这个公司给他们买了,这种应该怎么做分录呢
老师请问下,明天我们高新复审,现在有机构来推荐给他们做,我们要怎么问对方,才能判定对方能不能做的好呢?
老师 我们开了承兑 分录怎么做 半年到期
老师您好,我公司2025年还有70万左右的工程款还没收,项目已经完工了,票也没有开,如果想在2025年里记收入可以记吗?
在银行借款利息可以开增值税专用发票吗
老师,已计入成本费用的职工薪酬 实际支付给职工的应付职工薪酬 这个怎么填写
老师 12月份企业所得税计提 是放在结账前面做账 还是结账后面
2025年的费用发票在2026年1月份报销的,怎么入账合规
承包方与甲方签的合同,不允许外包,在实际工作中,承包方收到"建筑服务工程款"发票,计入什么科目?
规模纳税人12月份开出去一张10万元不征税的发票 项目名称是与销售行为不挂钩的财政补贴收入 款项还没收到,怎么做分录
老师,企业合并中,内部交易涉及固定资产及折旧的抵消分录?
老师就是,我光是挂靠买社保的这个分录我也现在不知道咋做,能不能麻烦您给我说下
挂靠社保的。说明对方还给我们前。那么。公司属于代垫款。 收到挂靠的钱 借 银行存款 贷 其他应付款 交到社保局 借 其他应付款 贷 银行存款
老师我们是已经买了,然后对方在我们转钱,我的意思是现在我不知道怎么做已经购买了社保的分录
你交钱时。 借 其他应付款 贷 银行存款
或者用 其他应收款 也可以。 借 其他应收款 贷 银行存款
等你交完了。 那个挂靠人。再把钱还给你们时。做相反分录。 借 银行存款 贷 其他应收款
老师您看下合适不,我做的分录
同学你好,早上好! 数字【10541.49】表示:不发工资的,但是,公司给交社保 数字【4198.92 加 477.14】 表示: 挂靠社保的 所以,你的处理是正确的,