同学你好! 如果员工不交钱过来。那么,把社保全部当做工资费用对待。 假如说,管理部门 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳社保后。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
老师就是,我光是挂靠买社保的这个分录我也现在不知道咋做,能不能麻烦您给我说下
挂靠社保的。说明对方还给我们前。那么。公司属于代垫款。 收到挂靠的钱 借 银行存款 贷 其他应付款 交到社保局 借 其他应付款 贷 银行存款
老师我们是已经买了,然后对方在我们转钱,我的意思是现在我不知道怎么做已经购买了社保的分录
你交钱时。 借 其他应付款 贷 银行存款
或者用 其他应收款 也可以。 借 其他应收款 贷 银行存款
等你交完了。 那个挂靠人。再把钱还给你们时。做相反分录。 借 银行存款 贷 其他应收款
老师您看下合适不,我做的分录
同学你好,早上好! 数字【10541.49】表示:不发工资的,但是,公司给交社保 数字【4198.92 加 477.14】 表示: 挂靠社保的 所以,你的处理是正确的,