同学你好! 如果员工不交钱过来。那么,把社保全部当做工资费用对待。 假如说,管理部门 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳社保后。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
老师就是,我光是挂靠买社保的这个分录我也现在不知道咋做,能不能麻烦您给我说下
挂靠社保的。说明对方还给我们前。那么。公司属于代垫款。 收到挂靠的钱 借 银行存款 贷 其他应付款 交到社保局 借 其他应付款 贷 银行存款
老师我们是已经买了,然后对方在我们转钱,我的意思是现在我不知道怎么做已经购买了社保的分录
你交钱时。 借 其他应付款 贷 银行存款
或者用 其他应收款 也可以。 借 其他应收款 贷 银行存款
等你交完了。 那个挂靠人。再把钱还给你们时。做相反分录。 借 银行存款 贷 其他应收款
老师您看下合适不,我做的分录
同学你好,早上好! 数字【10541.49】表示:不发工资的,但是,公司给交社保 数字【4198.92 加 477.14】 表示: 挂靠社保的 所以,你的处理是正确的,