同学你好! 如果员工不交钱过来。那么,把社保全部当做工资费用对待。 假如说,管理部门 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳社保后。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

请问老师,本来没有给员工购买社保,但是员工离职要求补回社保款,我怎么做合适的会计分录
老师您好,我们公司是一家子公司,有员工在总部领工资,但是社保在子公司购买(不在同一个城市),这个人缴纳社保的部分这边会计分录要怎么处理呢?
老师您好,我想问下就是有个员工不是我们公司的。但是我们12月给他买了社保,我们就是五险一金,老师这种的我们应该怎么做账呢
老师您好,员工没有在我公司干,但是给他买了社保,我现在应该怎么做账呢,买了五险
老师您好,我们公司所有人员都没有在公司任职,但是社保在这个公司给他们买了,这种应该怎么做分录呢
老师,我们找的兼职员工支出可以按照薪金工资申报个税吗?
货物已经出口以后,但是没有外汇, 怎么操作呢
同样的税率,但是类别开错了,叫虚开发票吗
A公司以前是制造型高新企业,没有申请进出口经营权,一直是开成品发票给进出口公司,进出口公司收到国外客户货款之后再付款给A公司!进出口公司再自己申请退税。现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样开票给进出口公司,由进出口公司退税吗?现在就是A公司想要转型,从制造变成贸易,不知道会不会对退税有影响
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?
老师,问一下,我们高新技术企业认定没通过,证书没拿到,税务局也不认可,但是会计在账上做了研发费用,这几年的研发费用都加计扣除了,现在怎么弄
请问老师公司给员工买的意外伤害保险计入什么会计科目?
老师国内员工出差补贴是否要缴纳个税?有没有相关的政策?
老师,单位制作的视频费用,记到哪个科目
购买的鲜花,开票是生产生活服务*鲜花,对吗?
老师就是,我光是挂靠买社保的这个分录我也现在不知道咋做,能不能麻烦您给我说下
挂靠社保的。说明对方还给我们前。那么。公司属于代垫款。 收到挂靠的钱 借 银行存款 贷 其他应付款 交到社保局 借 其他应付款 贷 银行存款
老师我们是已经买了,然后对方在我们转钱,我的意思是现在我不知道怎么做已经购买了社保的分录
你交钱时。 借 其他应付款 贷 银行存款
或者用 其他应收款 也可以。 借 其他应收款 贷 银行存款
等你交完了。 那个挂靠人。再把钱还给你们时。做相反分录。 借 银行存款 贷 其他应收款
老师您看下合适不,我做的分录
同学你好,早上好! 数字【10541.49】表示:不发工资的,但是,公司给交社保 数字【4198.92 加 477.14】 表示: 挂靠社保的 所以,你的处理是正确的,