您好,我觉得还是接着做,前面的账不要动,毕竟前面不是你做账的,和你没关系,你可以在接账之前和老板说清楚

就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?
老师我们公司的外账以前是代账公司做的,现在接回来,我发现以前他们的社保、公积金、工资都是直接接:管理费用,贷:银行存款,我现在接手的话如果按照正常的计提缴纳做的话,可能费用就没有以前那么多,如果到时候需要交税的话,我怕老板会觉得以前代账公司做都不需要交税,怎么我一接手就需要交,所以很犹豫要不要按照正确的做法做。
接收了一个代账公司之前做的账,代账公司之前银行科目一直都没做,现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补,之前一直做的其他应付款,他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借:应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
哦哦。老板让我补。可以拒绝吗?那怎么跟她说一个合理的理由拒绝呢?
我觉得你可以说之前的账不是你做的,你不清楚是怎么回事儿,你可以让老板和代账的沟通把原来的账弄清楚再交接给你
我已经来了一个月了。在做文职类的出入库,收付款电脑记账。老板说我熟悉了业务,再把账接回来。让我看看缺那些做账资料让我补,接回来让我补
这种不好补 你还是得合提前和老板说好,毕竟你们老板也是给代账公司服务费了
那我后面接回来做账未开票收入是按正常报?还是参考之前代账会计报的大概金额逐步增加数额报呢?接回来应该具体怎么操作呢,把税负率控制到合理范围吗?他们是代销模式。给商家代销商品,后面结算佣金那种。具体确认销售收入结转成本分录能写一下吗?接回来具体全部合规按照实际经营业务做?还是控制税负率达到多少,没有经验该怎么办,虽然学了商贸实操,但是实际公司很复杂
我觉得可以把未开票收入逐步申报,然后到达正常水平,至于税负率多少,这个数字不好确定,因为每个地区它也是不一样的,你得结合当地的情况来看
逐步申报每次涨幅多少合适呢
这个没有标准,你看每月的情况来决定呗,比如说每月多多个5%左右
我的意思是未开票收入涨多少,避免触发税务警告
还有未开票进项
这个没有标准,这个不能给您提供准确的答案