您好,这个的话,税务肯定是不认可的,这个
老师,我公司有一个股东打算转让股权给另外一个股东,可以零元转让吗,那个股东实际出资额为0,认缴60万,我们公司利润有一百多左右,股权转让需要交税吗?
股权转让,股东个人转让给外国公司,转让比例:70%的股权认缴出资额70万元人民币转让给外国公司,税局说转让价格不能为0,说有股权原值,请问转让价格和股权原值怎么区分啊?
老师,公司有4个股东, 股东持股 A: 70% B:15% ,实缴100万元 C:10%,实缴0 D:5%,实缴0 股东B、C股份全部转让A。 B以100万转让价格转让给A。 C以0元转让。 股东D转让4%,以0元转让。 那B、C、D是否需要交个税?
老师,财务报表有23万未分配利润,认缴100万,甲股东占股45%实缴45万,乙股东占股55%实缴5万,乙股东把55%股权转让给丙,股权转让协议转让价可以是实缴5万元吗?印花税计税依据是否就是股权转让协议转让价的5万元?
老师。我们公司注册资本500万,A股东占比47%实缴52万,认缴235万。我们B股东占比20万实缴100万,认缴100万。C股东占比33%实缴0,认缴165万。现在ABC股东分别把持有股权给另外一个人,AB股东评价转让,C股东认缴0,C股东0元转让,现在资产负债表实缴152万-是AB股东的,然后税务局认定C股东转让价格偏低,要按净资产去计算转让价格152万的33%去进行转让,那么C股东不是亏了,人家没有实缴
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
那股权转让什么金额合适呢?
可以是股权的实缴原值,也就是100万
不想要怎么高,因为股权转让个人要交个人所得税20%,有没有其他定价策略
你和原值转让的话,这个是没有个税的呀,这个
噢噢,印花税怎么申报数额呢?
您好,按照100万转让收入的金额,个税是按照原值扣除成本
个税怎么申报,就是100万转让收入减100万实缴成本,0税费是吗
是的,这个理解是没错的
那需要对方提供100万给转让方的银行流水吗
那肯定是需要的了。。