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老师请问下,外汇的销售,上月暂估的,货物已完成结关手续。这月怎么做会计分录,冲暂估,汇率用上月的还是本月的?主营业务收入还用同步冲销吗?还是只是动应收账款就好?

2026-07-02 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 16:22

1. 先红字全额冲销上月暂估收入与应收; ​ 2. 重新按报关单出口月份汇率确认实际外销收入,不用只调应收; ​ 3. 汇率优先:货物报关出口当月第一个工作日汇率

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1. 先红字全额冲销上月暂估收入与应收; ​ 2. 重新按报关单出口月份汇率确认实际外销收入,不用只调应收; ​ 3. 汇率优先:货物报关出口当月第一个工作日汇率
2026-07-02
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
借工程材料,贷应付账款——暂估入库 冲销这笔分录,再做有票的分录
2022-06-23
你好!你直接先红字冲减上个月的分录,然后按正确金额的分录填写就好了 借工程材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款
2022-06-23
同学你好,你上月暂估的成本就是对应的这笔咨询费吗
2024-03-02
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