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老师,印花税,我按不含税销售收入和不含税采购进价申报,正确吗?我们只有进销存业务。

2025-04-17 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 09:43

可以的,可以这么做的。

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快账用户7275 追问 2025-04-17 09:45

对了老师,我是委托加工,我申报印花税,除了不含税进价、没有发票的加工费还需要加一起申报印花税吗?

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:45

你好,需要加工费是按照承揽合同。

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快账用户7275 追问 2025-04-17 09:53

老师,我有个业务点不明白,我们是制造业,委托加工机器设备零件,我们每个季度都是亏损,成本+加工费,高于收入了,这个是不是哪个环节有问题?是我们卖价低吗?

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:54

你这个成本核算的对吗?你这个成本和收入是不是对应的?你这样相当于是亏钱卖的,假设我这个成本是100,我销售出去价格才80。

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快账用户7275 追问 2025-04-17 09:56

我进是90,卖100,不是亏着卖,每个月交增值税呢,但是就是所得税一直是亏损的,如果不加上加工费还是可以交所得税的

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快账用户7275 追问 2025-04-17 09:57

我们一个月就一笔成本发票,销售四五笔,老板是愿意交增值税的。但是所得税弄不清了,怎么才能交上所得税呢?我计算的卖价是不是有问题?

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:58

那你是不是有多结转的成本呀?你再去看一下这个成本核算的对吗?

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快账用户7275 追问 2025-04-17 09:58

老板是这意思,每月交着增值税,就是进项要低于销项,但是忽略了所得税,我们想请教,怎么算卖家,或者要多少成本票,才会交上所得税

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:00

收入-费用-a)*5%=0 求a 只要这个A小于这个金额都能叫上

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快账用户7275 追问 2025-04-17 10:01

我们2月成本发票不含进项税的数据是13274.34元,加工费收据是1327.4元,销售4单,不含税收入是13799.55元,这样算成本就大于收入了

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:03

那你对应的收入分别是多少?

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快账用户7275 追问 2025-04-17 10:04

收入就是不含销项税额的数据,没有其他的了

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:05

你好,分别每笔对应的是多少?你不是销售了4单吗?你这里面有亏损的。加工费你们另外收取吗?

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快账用户7275 追问 2025-04-17 10:07

老师我不大明白你的意思,我的收入就是销售了4笔,然后把4笔不含税收入加一起,不收取客户加工费。废料也没有,不懂应该不应该有废料

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:08

你好,你把四笔的收入、成本分别列出来。

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快账用户7275 追问 2025-04-17 10:09

(收入-费用-a)*5%=0 求a 只要这个A小于这个金额都能交上所得税,老师,请问这A是需要小于哪个金额?

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齐红老师 解答 2025-04-17 10:13

小于你算出来的金额呀, 收入和费用不都知道啦?

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快账用户7275 追问 2025-04-17 10:19

老师,这是2月份,成本,加工费,收入,明细。

老师,这是2月份,成本,加工费,收入,明细。
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齐红老师 解答 2025-04-17 10:20

你的意思是成本只有懂得没有分明细的,你销售出去的数量和购买的数量是一样的吗?还有你收别人的时候这个加工费算进去了吗?

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可以的,可以这么做的。
2025-04-17
你好,那个是按不含税价
2025-01-17
同学,你好 (1)如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; (2)如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; (3)如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2020-12-14
一、其他业务收入需要交购销合同印花税。 二、视同销售收入需要交购销合印花税。 三、营业外收入不用交购销合同印花税。 三、我们是小规模纳税人,我们进货和销售都不签订合同,就按照进货金额和销售金额的含税金额交购销合同印花税。直接取财务报表中列示的数据
2021-04-16
是,可以按利润表销售收入%2B销售成本不含税金额申报
2025-10-21
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