你好,是的,就是这样做了

收款时,借:银行存款,贷:预收账款。开发票时,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税额。现在拿到红冲发票,没有收到退款,该怎么写分录
老师,我有一笔无票收入,给对方开的收据,我做账的时候直接,借库存现金,贷主营收入行吗?还是得1借应收账款,贷主营收入,2借库存现金,贷应收账款?
老师,我要冲红一笔会计分录,冲红的原因是当时顾客没有要收入发票,现在要,当时借:银行存款,贷:主营业务收入,现在冲红是不是借-银行存款,贷:-主营业务收入,重新做:借:银行存款 贷:主营业务收入,这样对吗?
我10月有一笔收入62407元,当时分录借:银行存款62407,贷:预收账款62407,现在了一直没有开票给对方,我现在要报不开票收入是借:预收账款62407元,贷:主营业务收入62407,是吗?
老师,我们有一笔收入去年已经做了无票收入,当时做的分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 今年给对方又开了发票,这笔分录 借:预收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交增值税 红字 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值税 这样做对不对?
老师,一般纳税人公司买手机送客户,开的专票可以抵扣吗?
老师好,公司修改董事流程是什么?
老师,我们给人家代理记账,一般需要提供哪些材料给他们呢 就是他们给我们做账的话
老师,个体户一般纳税人,没签合同的员工我按雇员录到自然人扣缴端了,每月报个税,可以吗?还有就是个人经营所得税,每月报的陈本费用是全部费用包括没有发票的,这也就是利润了吧,那年末调赠没有发票的不让税前扣除,这就没有实际操作过,不明白
老师,全面预算的公式是什么
老师,标准成本法如何核算,实际与标准的差异又如何处理
董老师 在线吗?有问题想咨询您。
发票信息导入电子模板里,填写了税收分类编码,可以不再输入电子税务局开票信息维护商品维护吗,
老师,我问下,公司有项目烂尾,致材料款没有能力支付,材料商起诉,假如材料商协同法院工作人员,有律师,有工作证件来找财务报表,我们公司财务需要配合吗?
老师,个体工商户咨询服务站一个季度开票七万左右的,成本写多少,怎么写,有房租,一年一共就万了八千的,水电不知道,办业务使用的个人车辆油费也能算吗?算多少,
我现在2025年开了票,要怎么冲减
你好,这个不需要冲减,你做的分录就是对的。
但我税局系统里面有这个开票
你好,是啊。25年你有这个票,直接做确认收入的凭证就好了。
我的收入是2024年12月就确认了
你好,你发票是几月份开的?
发票是1月开的
你好你12月份已经申报过收入了的话,那么你1月份开发票。要确认收入,同时做不开票收入的负数收入申报
12月我做的分示是借:银行存款62407,贷预付账款62407,借预付账款62407,贷主营业务收入2971.76,应交税金-未交增值税2971.76,借:应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76,后面1月开了票要怎么冲减
主营业务收入那里是59435.24
你好,你1月开发票的凭证是怎么做的?你就做同样金额的不开发票的凭证就好了。
就是做一模一样的凭证,只是一个正数,一个负数。
我10月有一笔收入62407元,当时分录借:银行存款62407,贷:预收账款62404这个做负数,我的银行存款少了
你好,这个不需要做负数,是你开发票的凭证。你开发票如何做的凭证