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我10月有一笔收入62407元,当时分录借:银行存款62407,贷:预收账款62407,现在了一直没有开票给对方,我现在要报不开票收入是借:预收账款62407元,贷:主营业务收入62407,是吗?

2025-04-17 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 11:56

你好,是的,就是这样做了

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快账用户6063 追问 2025-04-17 11:56

我现在2025年开了票,要怎么冲减

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齐红老师 解答 2025-04-17 11:58

你好,这个不需要冲减,你做的分录就是对的。

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快账用户6063 追问 2025-04-17 11:59

但我税局系统里面有这个开票

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:00

你好,是啊。25年你有这个票,直接做确认收入的凭证就好了。

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快账用户6063 追问 2025-04-17 12:01

我的收入是2024年12月就确认了

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:02

你好,你发票是几月份开的?

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快账用户6063 追问 2025-04-17 12:02

发票是1月开的

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:04

你好你12月份已经申报过收入了的话,那么你1月份开发票。要确认收入,同时做不开票收入的负数收入申报

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快账用户6063 追问 2025-04-17 12:09

12月我做的分示是借:银行存款62407,贷预付账款62407,借预付账款62407,贷主营业务收入2971.76,应交税金-未交增值税2971.76,借:应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76,后面1月开了票要怎么冲减

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快账用户6063 追问 2025-04-17 12:10

主营业务收入那里是59435.24

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:11

你好,你1月开发票的凭证是怎么做的?你就做同样金额的不开发票的凭证就好了。

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:11

就是做一模一样的凭证,只是一个正数,一个负数。

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快账用户6063 追问 2025-04-17 12:15

我10月有一笔收入62407元,当时分录借:银行存款62407,贷:预收账款62404这个做负数,我的银行存款少了

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齐红老师 解答 2025-04-17 13:29

你好,这个不需要做负数,是你开发票的凭证。你开发票如何做的凭证

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