你好,是的,就是这样做了
老师,一般户可以收销售款吗
在确定应予以资本化的借款费用金额时,不应考虑土地使用权支出 这句话是否正确?
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢?
老师,来料加工,加工费报关时是按理论的加工费开发票入了成品成品并结转了,结算后实际加工费有差额,要怎么调整呀?发票要改吗?发票好多
老师您好!公司投资A公司,收到A公司的分红,这个账务怎么处理?
老师,我们有好多个180天加持股比例,分别代表什么,有个180天+1%股东代表诉讼,180天+3%查询凭证还有什么,还有一个180天+5%还是2%还是10%代表什么?记混了都不知道哪个跟哪个,麻烦老师罗列一下可以吗
业务量和销售量,字面意思是不是都是数量
老师,您好,我在牙科医院,收到钱的时候我做借:银行存款 贷:主营业务收入,但是我看我的资产负债表里面有个在产品很多,这个怎么会出来呢
老师,老板28000转让股权给人家,公司法人也转同一个人,税局还说太低了,固定资产都有九万了。这个不是也可以零元转让吗。为什么税局这样质疑呢?而且固定资产已经折旧了七万多了,还剩一万多没折旧
老师帮我解答一个问题,出口的产品是由别的工厂委托加工的,别人开的加工费发票,我按什么方式申请退税呢
我现在2025年开了票,要怎么冲减
你好,这个不需要冲减,你做的分录就是对的。
但我税局系统里面有这个开票
你好,是啊。25年你有这个票,直接做确认收入的凭证就好了。
我的收入是2024年12月就确认了
你好,你发票是几月份开的?
发票是1月开的
你好你12月份已经申报过收入了的话,那么你1月份开发票。要确认收入,同时做不开票收入的负数收入申报
12月我做的分示是借:银行存款62407,贷预付账款62407,借预付账款62407,贷主营业务收入2971.76,应交税金-未交增值税2971.76,借:应交税金-未交增值税2971.76贷其他业务收入2971.76,后面1月开了票要怎么冲减
主营业务收入那里是59435.24
你好,你1月开发票的凭证是怎么做的?你就做同样金额的不开发票的凭证就好了。
就是做一模一样的凭证,只是一个正数,一个负数。
我10月有一笔收入62407元,当时分录借:银行存款62407,贷:预收账款62404这个做负数,我的银行存款少了
你好,这个不需要做负数,是你开发票的凭证。你开发票如何做的凭证