你好,是违约支付的赔偿款 ?

还有一个情况就是当时发票开重了,现在没有业务往来了,以前开发票作废需要把发票退回才能作废,所以一直没有作废,导致对方没有那笔,我单位有那笔,现在只能做营业外支出,这种情况需不需要调增
老师还有一个情况就是当时发票开重了,现在没有业务往来了,以前开发票作废需要把发票退回才能作废,所以一直没有作废,导致对方没有那笔,我单位有那笔,现在只能做营业外支出,这种情况需不需要调增已经10多年了
老师:1、请问一下 政府补贴 政策性补贴 比如固定资产投入达到一定的比例后有一笔几万的补贴 这种情况是否需要进营业外收入?2、 所得税汇算的时候是否需要进行纳税调增?
老师您好!公司有张一般罚没收入(建房时没按规划)入营业外支出了,在所得税汇算时需调增吗?谢谢
老师好,我这边有一笔款项在22年的时候做了应收,22年的汇算时候已经做过企业所得汇算了,23年的时候收的款,确认收入,做的增值税,所以营业收入项和企业汇算时是没有这笔款的,这就出现了问增值税和所得税汇算不一致的情况,我该怎么调整呢
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报
老师,请问如果缴纳去年所得税汇算清缴的钱,做什么分录
老师,收到办公室的租金发票,税率为6%,正确吗,出租不动产不是9%吗
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!
是给客户做的网站有图片侵权,客户赔付对方的,我们又把这笔款返还给客户的
如果这样,不用汇算调增
我们转出去的款客户没有给我们开发票,这种也没问题吧
是的,这种没问题的