工资账上借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税。这里全部都是按照工资表里面的错误的 借应交税费个税贷银行存款。这里是按照你支付给税务局的,他两个有差额的, 你在下一个月调整下一个月多发的那个收回来 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税 这里是按照正确的少发4000块钱 其中,一个人少发5000,一个人多发1000,差额就是4000
例:员工产假期间公司正常发工资(月应发工资5000元)并代扣代缴了个人社保公积金1000元和扣个税5元,实发工资3995元。国家给的月生育津贴为6000元,高于公司月工资,超出部分退给员工,请问应该退多少(给下计算式子),公司之前已代扣代缴的个税5元后面个税申报时应该怎么处理退回来?
老师,员工9月1号入职,10月10号时发放工资,11月时申报这部分的个税,问题是在10月份申报个税时,录入该人员,因9月未给他发工资,做了零申报,然后11月申报个税时,他的免除额度就成了1万(5000*2个月),这样的话,他实际缴纳个税比10月份发工资时代扣的个税就少了,这个要怎么处理和调整呀?
老师好,我们是一家劳务公司,甲方替我们员工发工资。这个月甲方替我们向员工实发了72950元,应发是73100元。因为有个员工我们给他申报个税时缴纳了150元,故这次发工资时就通知甲方把个税扣下来。甲方替我们发的工资我准备按收入记账,借应收账款,这个数应该是多少呢?发的工资准备按成本记,扣的个税这应该咋记啊?
老师请问一下:有一个员工社保基数本年度有调整2月做工资时把补扣一月份社保部分放在了应发前面导致2月份个税申报表应发不对但是社保扣款个税是对的可不可以仔下个月做工资时应发多做这部分社保扣款也多做这部分这样也不影响实际发放数据同时也在次月补申报了那部分应发
2月应发工资50000,也按5万申报个税了,但实际下发时,给一个员工多发了5000,给另外一个员工少发了1000元,导致实际应发变成了50000+5000-1000=54000,但个税按50000扣款的, 而且好几个员工个税少扣了,这个会计分录怎么调整呢,好乱
2017年的进项发票还可以抵扣吗?,纸质版的我这边没有纸质版的,系统里打印后可以用来抵扣吗?
老师,我是小规模纳税人,如果要调账,将成本降低,如何调账,怎么做分录
老师,公司申请的专利,没有什么成本费用,就一些申请费用,需要无形资产摊销吗
老师,公司员工,我现在转一笔费用给公司员工,备注:劳务费 合理吗? 公司员工可以给公司做劳务吗?
老师 我们应付的劳务报酬做账是结算单作为凭证来做的(借:工程施工-劳务报酬 贷:应付呀劳务款)但是他们是个人带领的小班组 不给我们开票的话 我们以工资的形式来给他们付款 每个月给他们报个税 这种情况我做账还需要计提工资 发放工资吗 向我上面这种做法对吗
公司临时工找了已经退休的员工,工资报上去是不用交社保,这些员工已经拿退休金了!这样申报工资有风险吗?
老师,收到销售空调预收款,但是发票是次月1号开的,发票是按明细开的,应该怎么做账?
老师,买社医保到多少年龄就不可以买啦?
外贸出口企业,出口退税金额怎么计算呢?出口退税文件都有哪些呢,需要注意什么呢
你好,我们小区是烂尾楼,开发商已经跑路了,我们后来就只能业主自己申请了一家物业公司让业主把钱都存到这个物业公司账号里面来,由这个物业公司支出费用,这个账需要做吗?做账用的科目都有哪些?