您好,对的,这个理解的没错的

老师,我们企业今年亏损了,本年利润余额在借方,再还有以往两年的利润分配-未分配利润贷方有余额,现在年底 了,我做账要结转本年利润冲未分配利润余额是吗?是不是做笔这样的分录就可以了?
老师好! 1.请问会计做账的话,每年的1-11月做到结转损益就可以了吗? 2.12月的话再用本年利润和利润分配—未分配利润吗科目吗? 3.年末利润分配—未分配利润贷方有余额是什么意思?;本年利润年末借方有余额是说明亏损了吗?
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师我们的账上,本年利润其初余额贷方是负数,本期发生额是借方负数,本年累计发生额借贷都是正数,然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗
老师,请问,年末,是把每个月的本年利润,不管亏损盈利,都结转到利润分配未分配利润对吗,每个月亏的转的,最后想加,就得到了年末的利润分配未分配利润是吗?
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理
请问老师,红色箭头那里是填什么?
存货的减少就是存货期初减期末。
经营性应收的项目的减少就是应收加其他应收加预付,再加上应收票据的期初减期末。
同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
对的这个理解是没错哦