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董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!

2025-04-19 00:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 00:18

您好同学,不需要调增财务报表

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快账用户3450 追问 2025-04-19 00:22

谢谢老师!那调增的数据怎样做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2025-04-19 00:25

调增的数据不需要做账务处理了哈,本身就是税会差异导致的,而且是永久差异,也不需要递延所得税调整。

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相关问题讨论
您好同学,不需要调增财务报表
2025-04-19
这个只是税务口径的纳税调整,不需要账务处理的
2020-11-18
账上是不需要调整的。
2022-04-19
1 工资薪金只是应付职工薪酬贷方金额和借方金额 2业务招待费按实际填列,系统自动计算扣除比例 3第三个问题您说的没错哈,按实际填列就可以了
2025-04-26
 你好;    按实际来写哈 ; 按照实际账上数据写    
2022-05-30
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