你好,按照实际收到的处理,200不需要体现的
老师您 好,请教一下,公司的电费实际上是2000元电费,然后 国家有优惠政策,给企业补贴电费10%,就是可以补贴200元,然后供电局开发票的金额开的是2000元,然后我们支付的电费是1800元,这个我要怎么入账呢,发票和支付的金额相差200元
与对方单位签订合同,合同金额10万元,对方开票10万元,但是价格优惠了,只用付给对方9万元。能不能收10万的票然后付款9万元?这种要如何入账? 还是说让对方单位重开9万元的发票。
我们预收款可以确认现金折扣吗?比如客户预付款1800,我们按照2000元在系统上充值,我们后续实际提供的服务也是2000元的,差额作为财务费用-现金折扣。也就是说预收账款2000元,财务费用-现金折扣200,后面确认收入2000元。这个是可以的吗?现金折扣没有发票,金额太大了不好吧?税前扣除是不是必须要销售合同或者其他凭证为依据?
老师好,2024年5月份签订了一份200万的合同,2024年7月份预收到合同款的30%货款60万元并已开具发票给对方公司,2024年11月份出库交付200万元货,成本为170万元,但是剩下70%的货款140万元还没有收到,发票也没有开具,请问老师所有的会计分录要怎样写
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
那跟合同不一致呢
这个商业折扣,按照折扣后的入账
业务是这样子的,公司给学员提供培训安全课的服务,学员交学费到公司,这个是收入,公司又请外面的老师过来上课,这个是成本吧?那平时提供水果糖这种是成本还是费用呢?比如上课用的电器之类的,是成本还是费用呢?成本和费用怎么划分呢?
除了老师都是费用这些属于
不明白意思呢?为培训而产生的不属于成本吗?
糖果是不是培训必须的
排插电器呢?没有这个这个开不了电脑上不了课
这个都计入管理费用,谁哪里没电呀
这么说吧怎么区别费用和成本?这两个科目怎么用?
制造业就人工费,材料费和制造费用