可以的,以上分录,可以

1.2017年1月1日,乙公司外购一新产品的专利技术,实际支付买价90万元,专业服务费用10万元,假定未发生其他税费。该专利技术使用寿命为5年。2018年12月31日,由于与该专利技术相关的经济因素发生不利变化,致使其发生减值,乙公司估计其可收回金额为18万元。2020年12月31日,乙公司发现,导致该专利在2018年发生减值损失的不利经济因素已全部消失,且此时估计该专利技术的可收回金额为22万元。请根据以上资料,回答下列问题:(1)计算该专利技术的初始入账价值。(要有计算过程)(2)该公司2017年1月是否对该专利技术计提摊销?为什么?(3)计算该专利技术2018年应计提的摊销额。(要有计算过程)(4)判断该专利技术2018年年末是否发生减值?并说明理由。(5)计算该专利技术2019年应计提的摊销额。(要有计算过程)(6)计算该专利技术2020年年末账面价值(要有计算过程)。
2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款550万元;为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元。,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值:(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理
2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款50万元为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款550万元;为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元。对于读项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元。要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
24.2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款50万元为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
累计摊销在凭证中每个月的金额一样,在报表中体现的是累计金额对吗
老师入了制造费用科目是不是还需要月底结转成本呢?
是的,累计摊销在凭证中每个月的金额一样。
产品完工,才转为库存商品
没有生产是不是不用结转成本
只有销售或者生产产生了成本才结转
没有完工,不用结转到库存商品
销售了,才需要结转主营业务成本
计提的这一笔月末结转损益该怎么结转呢
计提到制造费用,不属于损益类目,不用结转
如果计入管理费用就要结转是吧
但现在不生产只计提就可以吗
若是不生产,可计提到管理费用
计入管理费用就要结转。
老师计提可以计提但管理费用吗?
谢谢收到
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!