你好季报的时候没有这个额扣除项目,应该只有年度汇算清缴时有的

请教老师:我单位是合伙企业,合伙人原来是4人,从7月份开始又增加了3个合伙人,现是7个合伙人在三季度申报经营所得税时,投资者减除费用一栏中,后增加的3个能正常填报并申报,四季度申报时,投资者减除费用一栏无法填报,这种情况怎么办?
请问老师 合伙企业 个人在合伙企业有发工资,那么在申报经营所得的时候,每年6万费用扣除,是在工资和经营所得二选一进行扣除吗?
老师,我们有两个员工1-9月报工资薪金个税,10月变成合伙人交个人经营所得税,那在报四季度个人经营所得税的时候,是不是不能扣那个6万了?
宋生老师,你好。有一家合伙企业,合伙人之一是个自然人,平时每季度申报经营所得。这个月做了股权转让,转给一个别的公司了。2025年1月份申报的时候,是不是就不用从系统里申报这个经营所得了吧?
你好 ,老师,我们合伙企业,合伙人在报24年个人经营所得税时用了60000的减除费用,在申报25年1季度个人经营所得税的时候,15000元的减除费用就不能再用了吗?他25年1季度也没有发工资,也没申报工资薪金个税,但是在申报25年1季度个人经营税的时候没有15000,是怎么回事
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
但是其他三个合伙人在申报一季度个人经营所得税的时候,有15000
那你说的没有的这个是合伙人吗?
有一共4个合伙人,三个都有15000的减除费用,但一个合伙人,没有15000的减除费用是灰色的填不上
那是不是他在别的地方有工资薪金所得申报已经扣除了
没有啊,他就在这一个单位
那不可能,应该是有地方已经扣除还一个月5000了
跟他24年汇算清缴的时候退税享受了60000有关系吗
没关系,那是去年的了
那唯一的可能就其他单位扣了5000吗
是的,只有这一个可能目前的话
老师,如果在人员信息采集处,是否扣除减除费用填否,是不是就不能享受扣5000
是的,你说的是正确的
谢谢老师
不客气祝你工作顺利