做到今年的话,不需要在5.31号之前做以前年度损益调整

老师,由于公司连续三年亏损,税管员联系自查,经过自查,确实发现了以前年度的一些错账,随后做了以前年度损益调整,请问老师做了以前年度损益调整后,是不是需要到大厅更正以前年度的申报表?是的话,一般需要更正那些报表?
老师1、去年的费用发票没有登记,登记到今年就需要用以前年度损益。 2、去年的收入已做账的、但是今年红冲了,是不是直接负数发票就行了,不需要用以前年度损益调整
老师你好,请问我现在收到去年的发票,我做到以前年度损益调整,我今年的汇算清缴要怎么调,谢谢
今年账目有涉及到去年的成本发票,有做以前年度损益调整,那么是需要去调整去年的年报,还是说今年的年报可以显示以前年度损益调整呢?
老师,请问有关以前年度损溢调整的问题,去年费用今年报销然后做在以前年度损溢调整,不能影响今年的损益也不能影响去年的损益,所得税还多交了,为什么要这样做?
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
电子税务局可以作废已开的发票吗?还是开蓝字负数或者红字发票?
老师,你好我们汇算清缴出现一个问题A105080表中第二行(一)房屋、建筑屋资产原值为0,与房产税税计税依据合计数300000不符,我们是租的厂房,地方税务让我们核的房产税,那我们的房租、建筑物的资产原值不应该为0吗?
请问一般纳税人服务的收入,在增值税报表填第几行?
销售取消了,已经开具的专票,对方没认证抵扣增值税。销售方是需要开红字发票的吧。可以作废发票或者开蓝子负数发票吗
老师,目前是一个股东注册资本100万,实缴资本162.45万,转让15%股权给公司股东,作价1元,然后再增资到200万,公司股东再打投资款100万,持股比例有85%降到50%;再股权转让,再次增资,再次降低持股比例。这样操作是否合理,是什么样操作逻辑
老师,合伙企业股权转让,转让另一个股东,注册资本1000万,当时全部实缴,会涉及哪些
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
那就是当成今天的费用票做了是吧,最多多久的费用发票能这么做,2023的可以吗
是的,当成今天的费用票做了,23年的,可以
几年内的可以这样,还是都行啊
近二年内的入账,这主要从常理性考虑
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!