你好需要计提 借管理费用 销售费用 生产成本 制造费用 贷借应付职工薪酬-社保 计提个人借应付职工薪酬 代收其他应付款-个人社保 缴纳借应付职工薪酬社保 其他应付款个人部分i 贷银行存款

老师,当月缴纳本月社保,需要做计提本月社保分录吗
社保费,医疗费如何做分录的?是当月计提,下月缴纳,还是当月计提当月缴纳
当月的社保,当月缴纳需要计提吗?分录怎么做
当月社保当月缴纳也需要计提吗??月初计提,月底发放吗??怎么做分录呢
请问老师计提当月社保的分录如何做?当月不缴,次月缴纳
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
老师,我想问问企业采用第三方金融平台支付,需要支付哪些费用?还有企业为什么要采用这种方式付款,有什么利弊。谢谢
请问我们公司是给别的公司代销商品,收取服务费,做账的时候我们代销清单那做应付——A公司,开服务费发票,我们做应收——A公司,这样做一个公司我们既有应收又有应付,会不会有虚增资产的嫌疑,申报时要把两边相抵以差额去申报报表吗
员工入职前的体检,开的个人名字的发票可以税前扣除吗
老师 报关单位备案信息表财务负责人一定要填吗
老师,去年12月份发现有个婚庆公司自己给自己开票,属于误开,要怎么先入账,跨年再去红冲,红冲时候怎么入账?
老师汽车维修企业,油费,打车费,工服,洗车电器可以入成本么
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票