你好,余额转入营业外收支

老师,分公司注销前税务清税时需要对往来科目做处理吗?欠总公司的款没有钱清还的话,应付账款有余额可以吗?
2、A公司有关科目期末余额如下:“工程物资〞科目借方余额为100万元;发出商品科目借方余额为300万元,“生产成本〞科目借方余额额为200万元“原材料〞科目借方余额为50万元,"委托加工物资〞科目借方余额为40万元,材料成本差异〞科目货方余额为20万元,存货跌价准备科目货方余额为10万元,受托代销商品科目借方余额为150万元,“受托代销商品款〞科目货方余额为150万元;"应收账款一甲〞科目借方余额80万元,"预收账款一乙〞科目借方余额20万元,“预收账款一丙〞科目货方余额35万元,与应收账款有关的"坏账准备〞科目贷方余额为3万元;"固定资产〞科目期末借方余额为1500万元“累计折1旧〞科目期末货方余额为560万元“固定资产减值准备〞科目期末货方余额为100万元,〝固定资产清理”科目期末借方余额为50万元;〝应付账款”科目货
公司注销实收资本股东投资款贷方有余额要如何处理?其他应付应收资产科目已经冲平了
老师好,我公司已经申请注销,在走流程,目前我已经在10月份的账务里把有余额的科目都清零了,请问实收资本和未分配利润里还有余额,应该怎么处理呢
老师 做税务注销的话 应收账款和预付账款 应付账款 预收账款 科目有余额 该怎么处理呢
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
老师,我想问问企业采用第三方金融平台支付,需要支付哪些费用?还有企业为什么要采用这种方式付款,有什么利弊。谢谢
请问我们公司是给别的公司代销商品,收取服务费,做账的时候我们代销清单那做应付——A公司,开服务费发票,我们做应收——A公司,这样做一个公司我们既有应收又有应付,会不会有虚增资产的嫌疑,申报时要把两边相抵以差额去申报报表吗
员工入职前的体检,开的个人名字的发票可以税前扣除吗
老师 报关单位备案信息表财务负责人一定要填吗
老师,去年12月份发现有个婚庆公司自己给自己开票,属于误开,要怎么先入账,跨年再去红冲,红冲时候怎么入账?
老师汽车维修企业,油费,打车费,工服,洗车电器可以入成本么
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
结转后,应交税费有余额,要交完后科目为0,再注销
实际缴纳后就没数了
一般纳税人营业外收入要价税分离吗
不需要的,营业外收入不缴纳增值税
进项税额账面大于实际的金额结转差额怎么处理
这个计入营业外收支就可以