你好,一个是支付的凭证,一个是收到货的。发票放在收到货的里面。
老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
老师好,请教问题:公司注销后,银行公户还能用吗?后续业务尾款能打进和转出吗?谢谢
请问老师,个人开咖啡店,需要工商联审吗
老师,您好,股转的印花税是不是不交个人也得申报
财务制度 采购的岗位职责 销售的岗位职责 财务的岗位职责要怎么写喔
法人从公户上支走的备用金也需要在年底返还么?
老师您好,我是广东省肇庆市的考生,今年报考了中级会计考试,已经报考成功,缴费成功了。那是不是代表我有资格考试呢,会不会要考后审核呢?我问过当地的财政局,财政局回复他们也在等通知,告诉我既然报考成功了,就去考试~我是莫名其妙啊!
老师请问下,补提去年的盈余公积怎样做会计分录?
老师好:想咨询下,合伙企业季度生产经营所得申报,合伙人的分配比例,是按照实缴出资比例填写吗?还是根据合伙协议约定的比例。目前实缴出资比例与协议约定比例不同,一般按照哪个在系统里维护?
广东的话,报名成功了,然后到时候考试通过拿证的时候还需要再审一次,再需要单位盖章出证明吗?
老师,分公司跟总公司购货,付了预付款,但是分公司不营运了,总公司发货是发给了子公司(在分公司当地重新注册的子公司),请问这个该怎么处理解决比较妥当
没明白,支和收分别两个凭证,收入里发发票?
你好,支付的原始单据是银行账单,然后收货的原始单据是发票和送货单。