您好。请问是一般纳税人还是小规模纳税人
老师,你好,我们是小规模纳税人,服务行业,现在开了一张普票,金额是5万,钱还没收到,做分录是不是:借:应收账款-公司 50000,贷:主营业务收入,50000,发票是免税的
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师我们装修公司:有下面这两个问题 第一个问题:收到20万 开具20万票 方法一:借银行存款20贷应收20 借应收20贷主营业收入20 结转成本借主营业务成本15(这个是自己设置的哈)贷工程施工 方法二:借银行存款20 贷应收20 借应收:20贷工程结算20 结转成本:借主营业务成本18 合同毛利2 主营业务收入20 我按照方法一还是方法二做了这两种都对吗 (结转成本都是收到发票了的)
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
小规模纳税人
您好,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗?是可以的。
昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?不是
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
老师,你好,我们的这个增值税是有30万的免征增值税的
借:银行存款 贷:主营业务收入
做分录的时候也要做吗?
您好,免征是为0税率还是
请问老师,月底了怎么做结转呢,
主营业务收入转到本年利润里面
刚刚上面说错了,是减征,不是免征
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
老师,月底结转到本年利润后,怎么提现公司的成本呢?
比如之前是3个点,现在1个点,那么应交税费增值税按照1个点计算
分录做了,贷应交税费应交增值税,但是我实际没有交增值税,在账面上应该怎么处理呢,
借:应交税费增值税 贷:营业外收入
请问老师,借:应交税费增值税 贷:营业外收入 这一步是在月末处理还是季末处理, 月末主营业务收入转到本年利润里面,主营业务成本是什么呢?
您好,小规模季度,谢谢