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老师,你好,请问一下,我们是档案整理服务类的公司,提供信息技术服务的,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗? 昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?月底需要做结转吗?怎么操作呢?

2021-10-29 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 14:35

您好。请问是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:39

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:40

您好,在开发票的时候可以开具1个点的发票吗?是可以的。

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:40

昨天我开了一张2万多的普票,开的一个点,今天钱到账了,是不是应该做分录,借主营业务收入,贷主营业务成本,,借银行存款,贷主营业务收入?不是

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:40

借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:41

老师,你好,我们的这个增值税是有30万的免征增值税的

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:42

借:银行存款 贷:主营业务收入

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:42

做分录的时候也要做吗?

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:42

您好,免征是为0税率还是

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:43

请问老师,月底了怎么做结转呢,

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:44

主营业务收入转到本年利润里面

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:45

刚刚上面说错了,是减征,不是免征

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:46

借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:46

老师,月底结转到本年利润后,怎么提现公司的成本呢?

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:46

比如之前是3个点,现在1个点,那么应交税费增值税按照1个点计算

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:47

分录做了,贷应交税费应交增值税,但是我实际没有交增值税,在账面上应该怎么处理呢,

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:48

借:应交税费增值税 贷:营业外收入

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快账用户1238 追问 2021-10-29 14:52

请问老师,借:应交税费增值税 贷:营业外收入 这一步是在月末处理还是季末处理, 月末主营业务收入转到本年利润里面,主营业务成本是什么呢?

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齐红老师 解答 2021-10-29 14:52

您好,小规模季度,谢谢

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您好。请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2021-10-29
小规模纳税人确认收入会计分录 是的,小规模纳税人确认的收入,应交增值税要分开做: 发生时做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 如果小规模纳税人月收入不足100000元,应交增值税照正常做:不用在税局备案,直接减免。 借:库存现金/银行存款、应收账款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 减免得税款不用在税局备案,直接减免做:   借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2020-04-24
你好,就做你之前分录的相反分录的
2022-06-29
你好 计入其他业务收入。成本按实际发生比如员工费。借主营业务成本 贷银行存款或者劳务成本。
2021-04-13
同学你好 对的 这两个都可以
2022-07-11
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