你好 开始做账了吗 是的话去直接修改下看能修改不 不能的话都有哪些不对

请问老师我的金蝶期初数据录入没有年初数据,只有累计和期初,这个期初是不是就录入5月初数据
老师,金蝶起初数据录入错了,还能更改嘛
老师我想问下金蝶期初存货数据录入,第一个数量3.5怎么录入不到期初数量里面去
老师,金蝶怎样设置期初数据
老师金蝶期初数据录入,需要填写累计借方贷方。期初余额,但因为我接手的公司,前期都没有财务人员,没有具体数据,累计数据没有办法提供,该如何处理
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
原材料录入有问题,少了
你好,原材料错了,还有另外一个科目也有问题吧?
那我将耗材也录入到固定资产期初数,今个月我直接借制造费用,贷固定资产??
你好,材你不是做原材料怎么是制造费用? 借原材料 贷固定资产
不是,应该是固定资产录入有问题
将耗材也录入了
固定资产多了 耗材少了吗 是的话固定资产在贷方 耗材在借方