你好,假设企业土地账面价值为5000万元,累计摊销1000万元,政府补偿款为8000万元: 收到补偿款: 借:银行存款 8000万元 贷:专项应付款 8000万元 注销土地账面价值: 借:专项应付款 5000万元 借:累计摊销 1000万元 贷:无形资产——土地使用权 6000万元 处理超出部分: 借:专项应付款 3000万元 贷:营业外收入等 3000万元
有个公司取得了土地使用权,出让金是132万,但是有115万是政府奖励给企业的,这个会计分录要怎么做呢
老师,支付土地款,并且收到政府性收据该怎么做会计分录
老师好,政府的土地出租给企业,并开了相应的发票,政府该怎么交税,有没有什么优惠政策呢
老师你好 请问高企收到政府补贴几十万 做账分录怎么录 这个属于征税收入吗
老师,政府回购土地,企业应该怎么账务处理呢?
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
贷的专项应付款是给谁的呢,不太懂
你好,转入营业外收入了。
可是最后借方还是有个专项应付款啊
就是差额的3000万转入到营业外收入的呀。
也同时征收了房子及设备了
你好,这个其实是一样的,按照总额来转入营业外收入就好。
24.5月份征收的,那么房产税第二季度是不是就不用交了
你好,二季度还是需要交的。
5月份征收了,二季度还要交啊
你好,严格来说是需要的,只是2个月或者1个月而已