对我们做账通常没影响 ,按实际业务处理

请问老师 我们公司从设备厂家采购了一批设备 已经付款 现在对方说他们无法开不票 需要把款退回给我们 重新转账到另一家公司给我们开具发票 这对公司有什么影响吗 需要注意些什么问题呢?
老师,我们公司是装修公司,我们给甲方做了设计。他给我们打款备注用途:装修30%预付款,那我怎么办,要退回去让他重新备注吗,还是我开票怎么开
老师,对方公司要转一笔服务费给我们公司,但是把用途备注写错了,写成了:差旅费,我们还要把这笔钱原路退回给对方公司,然后再让他们支付时用途备注写:服务费吗
老师我们公司新增两个股东,之前这两个人往公司汇过款,走的往来账,现在这笔款想入股,我们用把钱给对方打回去然后他们在重新给我们账户汇入投资款吗
有个客户转账写了运费,但是我们是卖货物给她,这个要重新退了让对方在汇款写货款吗?还是可以直接让对方公司写一份说明盖公章过来写明是货款即可开发票了?
公司买土地房产、设备等但是公司还有好多发票未开和库存这个怎么弄,固定资产设备这些卖怎么做分录
工程公司,负债表应付职工薪酬出现负数,她们说是预估的人工生活费,这个是什么情况?
计提工资与实际工资不一致,怎么调账
税务师准考证从哪里打印
我们租了一个办公室,装修中产生的工程款和材料,我怎么做账合适呢?麻烦老师给我整理一个完整的记账分录
老师,你好, 请问一下,我们给员工油补,油补 呢就是给员工公司加油卡,最后开公司发票进行抵扣进项,这样风险大不
勾选上以后依然提示,不能正常申报
收到员工宿舍上月付款租赁费的专票,如何做账
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
董老师,又有问题请教您了
我们开票给他们是服务费,但是他们的转账用途写成了房租,这个没事是吧?
这个没有关系的,按实际业务处理