你好,直接调整错误的科目是,借,银行存款。贷,其他应付款。应该是其他应收款的话, 借,其他应付款。贷,其他应收款

2019年12月我们入一笔费用 借:费用 贷:应付账款 2020年3月的时候付这边费用的时候,做借:费用 贷:银行款 重复入费用了,这个怎么错差错更正?
老师,餐饮小规模企业往年凭证错误,借:银行存款,贷:主营业务收入,正确借:银行存款,贷:应收账款。怎么更改?更改了需要更改往年报表吗?
老师,2020年做错的分录(往来)怎么更正?
往年有笔钱错拨了 借银行存款贷补助收入,会计退回的时候就挂了往来,借内部往来 贷银行存款 ,该如何更正?
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
是借银行存款 贷其它应收款 借其它应收款 贷银行存款 一进一出金额都记错了 就调整在1月没问题吧
可以的 可是你1月份调整的话,你没有回单
12️银行明细是对不上的
具体的是哪里有问题,你把错误的写上,然后再写一下正确的应该是哪个