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老师早上好,我们是安徽的企业,22年在海东市有一个安装项目,当时合同金额是3427652.19,在22年9月全额开票了,并在22年9月在海东已经预缴增值税62892.71及附加税7547.12元。25年因为项目审计后合同金额改为3025328.71,核减掉402323.48,我们现在需要把22年其中一张票额427652.19红冲掉,重新开一张25328.71的票,我们需要申请把22年在海东预缴的税费退税吗

2025-04-23 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 08:52

需要申请退税。贵公司红冲发票后,开票金额减少,原按全额开票预缴的增值税及附加税多缴了。根据规定,发票冲红后应按冲红后的发票金额重新计算应缴税款,多缴部分可申请退税或抵减未来应纳税款 。建议向海东市预缴地税务机关咨询具体退税流程和所需资料,及时申请退税以避免资金占用 。

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快账用户1946 追问 2025-04-23 11:19

老师 如果不申请退税,我这个月红字票冲减这个月销售额,也还在我们之前多缴税款 是吧

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快账用户1946 追问 2025-04-23 11:20

老师 如果不申请退税,我这个月红字票冲减这个月销售额,不存在我们之前多缴税款了 是吧

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齐红老师 解答 2025-04-23 11:34

同学你好 对的 是这样

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需要申请退税。贵公司红冲发票后,开票金额减少,原按全额开票预缴的增值税及附加税多缴了。根据规定,发票冲红后应按冲红后的发票金额重新计算应缴税款,多缴部分可申请退税或抵减未来应纳税款 。建议向海东市预缴地税务机关咨询具体退税流程和所需资料,及时申请退税以避免资金占用 。
2025-04-23
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
同学你好 对的 汇算清缴的时候去年没发票的都要调增
2021-04-27
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