您好,可以都做报废处理

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,请问,注销公司时还有存货,该怎么处理呀?还有固定资产、应收账款、预付账款怎么弄?
老师好,公司如果注销,账面上的存货和固定资产如何处置呢?
老师,请问公司注销,账面还有库存,固定资产,应收账款,应付账款,怎么处理呢?谢谢
公司要注销,固定资产想便宜清理卖出,请问如何账务处理?
公司要注销,但是账面存货库存还有10万,留抵税还有8000元,请问如何做账务处理
                老师,确实没读懂这个题,在确保最低现金余额1000的情况下,仍短缺6000,怎么实际现金短缺就是5000呢,麻烦老师解答一下,确实没理解
合伙个人获得合伙企业购买登记在个人名下房为什么不是分红?
老师,这句话是什么意思,资金收付款就是被挂靠和挂靠方一起共同用财务,然后开立一个专用的账户,收付款手机号挂靠方要知道。
领导买了两部手机,2演万元,这个怎么做账
请问老师,我司实际销售的是产成品,对于我司来说就是产成品,但是客户让开发票开成半成品,对我司有什么影响吗?
企业卖的车,只取得二手车交易发票,没有税率和税额怎么申报入账呢
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师在哪里能查到退税的金额
分录不会找借/贷方向
技术转让服务费来钱开成“无形资产-技术”,那么入账的话是进无形资产吗?
老师具体帮我说一下如何操作,比如存货10万元,但其实已经没有了;固定资产5万元
借:固定资产清理 贷:固定资产
借:营业外支出
贷:固定资产清理
借:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢
贷:原材料、库存商品等
借:管理费用)
货:待处理财产损溢一待处理流动资产损溢
老师 之前的留抵税还没有抵扣完,这个科目如何做会计分录调整
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交留底退税