您好,可以都做报废处理
老师,请问,注销公司时还有存货,该怎么处理呀?还有固定资产、应收账款、预付账款怎么弄?
老师好,公司如果注销,账面上的存货和固定资产如何处置呢?
老师,请问公司注销,账面还有库存,固定资产,应收账款,应付账款,怎么处理呢?谢谢
公司要注销,固定资产想便宜清理卖出,请问如何账务处理?
公司要注销,但是账面存货库存还有10万,留抵税还有8000元,请问如何做账务处理
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师具体帮我说一下如何操作,比如存货10万元,但其实已经没有了;固定资产5万元
借:固定资产清理 贷:固定资产
借:营业外支出
贷:固定资产清理
借:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢
贷:原材料、库存商品等
借:管理费用)
货:待处理财产损溢一待处理流动资产损溢
老师 之前的留抵税还没有抵扣完,这个科目如何做会计分录调整
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交留底退税