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麻烦岁月静好老师回答: 老师,我现在做汇算清缴,营业收入有2630517.57元,但是它提示本属期申报增值税收入1881717.57元,相差的正好是没开票收入,这个怎么办,不用管吗? 这不是和申报的增值税收入对不上吗,

2025-04-23 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-23 16:02

不能不管。先自查核对收入核算依据、排查业务明细。若增值税申报错,申报期内更正,过申报期与税局沟通;若企业所得税收入核算错,汇算清缴期内更正;若两者无误属正常差异,备好资料向税局说明。

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不能不管。先自查核对收入核算依据、排查业务明细。若增值税申报错,申报期内更正,过申报期与税局沟通;若企业所得税收入核算错,汇算清缴期内更正;若两者无误属正常差异,备好资料向税局说明。
2025-04-23
你好,你要么去更正申报增值税,要么按增值税的收入申报所得税。
2025-04-23
主表里面的营业收入等于你利润表里面的营业收入。
2023-04-10
原来无票收入正常申报纳税了,现在开发票时先把原来的无票收入做一个负数收入的分录,然后再按发票来确认收入。这样不会重复交税了,你就把按照正负相加的销售额来申报纳税。
2023-07-06
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
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