你好,同学,是应纳税所得额10%

我们是高新技术企业,但是是亏损的,那么我需要填写A107041表格的第31行,国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税吗.是31行哦
某公司为一家居民企业,其职工总数为100人,本年具备国家重点扶持的高新技术企业认定的8个条件中的7个条件,只有第4个条件未满足,即从事研发和相关技术创新活动的科技人员9人,占甲公司当年职工总数不足10%。甲公司本年预计应纳税所得额为600万元。【任务要求】请对上述业务进行税务筹划。
您好老师,我们是软件企业科技型中小企业及高新技术企业,在本月申报季报所得税主表时,研发加计扣除要选择哪个比例,是75%还是100%,我选择12提示我科小不在本行填列。选择13,提示我高新技术企业的哪项,这要怎么填报
我们是高新企业,在7041表中国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税当中,这个地方是填应纳税所得额的10% 还是应纳税额的10%,为啥提示28行*10%或0
汇算清缴A107041高新技术企业优惠情况及明细表中的31行,第十项国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税,这一项具体怎么算?我是高新企业
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那系统报错是啥原因,一个大大的红感叹号
你好你把表格截图给我看一下啊
老师,还有个问题,减免的应该小于等于应纳税所得额,这个怎么填
减免所得税额为40416.92元
应该是应纳税所得额的10%
老师,你刚才也说了
老师人呢
在的,你按这个40416.92元不通过吗?