你已经开始折旧了吗?如果是的话,把剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产, 然后借在建工程贷应付账款 一块,再转进去借固定资产贷在建工程。 你是录入的固定资产卡片的话,在固定资产卡片里面有变更。

租的房子 ,建了一个展馆总计150万,分为部分。 1.一些多媒体设备(灯具,显示屏.投影仪等等)80万 2.一些场景演示的 模具 .合计10万。3.整体效果设计费30万。4.墙面,地面造型,粉刷。 发生时都计入了在建工程,现在验收支付,怎么做账?要分开做吗?金蝶软件里启用了固定资产模块,要一个一个录入,还是怎么做?
某企业于12月份以更新设备的名义淘汰了6台正常运转的机器设备,设备原值90万元,已提折旧50万元,财会部门按厂长授意作了固定资产清理的账务处理,会计分录为:借:固定资产清理——机器设备400000累计折旧500000贷:固定资产——机器设备90000012月末,将其净值40万元作为固定资产清理后的净损失,由“固定资产清理”账户转入“营业外支出”账户,会计分录为:借:营业外支出——处理固定资产净损失400000贷:固定资产清理——机器设备400000注册会计师分三步审查了该企业的上述行为:第一步,审阅固定资产清理明细账。发现上述6台设备的会计处理有缺陷,设备未到年限却作清理,而账簿记录中没有清理费用和残料价值或变价收入。第二步,盘点实物。经实地查看和盘点,已作清理处理的6台设备在车间根本没动,而且照常运转。第三步,调查企业对该设备作固定资产清理的指导思想。经询问有关人员,得知其目的是通过提前报废该6台设备,压缩当年利润数额,以少交所得税,从而缓解资金不足的困境。要求:根据以上情况,编制调整分录。
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
之前确认了一部分厂区建设的固定资产,现在厂区建设的审计报告出来,还要增加一部分固定资产金额,不太会账务操作,这个具体要怎么做?金蝶财务软件上怎么操作?
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
我们是固定资产卡片,在固定资产卡片机变更的具体步骤咋操作?我们是金蝶EASCloud软件
你这个软件具体都没用过,我用过金蝶的其他的 k3 在财务会计里面有固定资产管理业务处理,然后卡片查询,然后你找到卡片管理的界面在这里面有变动,然后输入增加的金额
好的,做账怎么做?借固定资产,贷应付账款,但是之前这个固定资产预估的多,现在应付账款多,固定资产要少,差的那部分怎么记?
借在建工程 贷固定资产 借应付帐款贷在建工程 借固定资产贷在建工程
举个例子,之前暂估入账了固定资产30,现在审计完之后,固定资产共计50,还有25固定资产的应付没有挂账,对方开来票25,这个账怎么做?
如果是的话,把剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产, 然后借在建工程贷应付账款 一块,再转进去借固定资产贷在建工程。 你是录入的固定资产卡片的话,在固定资产卡片里面有变更。已读 2025-04-24 17:26 这里回复了 按照30暂估剩余的折旧金额是多少?