你已经开始折旧了吗?如果是的话,把剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产, 然后借在建工程贷应付账款 一块,再转进去借固定资产贷在建工程。 你是录入的固定资产卡片的话,在固定资产卡片里面有变更。
老师们,我在一家公司快2个月了,3个月实习期,我查看账务处理,公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账,前期会计都是自制表格计提折旧,但是入财务软件并没有分明细,是一整疙瘩,经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备,但前期会计只入账了170多台,现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备,公司是做工程技术检测服务行业的,这些机器设备部分在仓库,部分在不同项目来回使用,还有部分闲置(其实已经退化跟不上新的技术服务了,但说是为了代表公司有实力也没有处理,因为有相关部门会来定期检查),难度就是数量多,前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产,我也没有盘点过这么多的机器设备,请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤?
老师,我想问一下我们企业从银行借款建造厂房,那么银行借款这笔利息支出我是应该资本化的,但是错记到财务费用中了,最终导致固定资产金额变小了,相当于提前确认了固定资产的折旧,所以要纳税调增,那么以后年度我的固定资产计算需要加上纳税调增的这部分吗,还有以前进行的纳税调增在固定资产真的发生减值时需要在进行纳税调减吗,我有点蒙了
租的房子 ,建了一个展馆总计150万,分为部分。 1.一些多媒体设备(灯具,显示屏.投影仪等等)80万 2.一些场景演示的 模具 .合计10万。3.整体效果设计费30万。4.墙面,地面造型,粉刷。 发生时都计入了在建工程,现在验收支付,怎么做账?要分开做吗?金蝶软件里启用了固定资产模块,要一个一个录入,还是怎么做?
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
我们是固定资产卡片,在固定资产卡片机变更的具体步骤咋操作?我们是金蝶EASCloud软件
你这个软件具体都没用过,我用过金蝶的其他的 k3 在财务会计里面有固定资产管理业务处理,然后卡片查询,然后你找到卡片管理的界面在这里面有变动,然后输入增加的金额
好的,做账怎么做?借固定资产,贷应付账款,但是之前这个固定资产预估的多,现在应付账款多,固定资产要少,差的那部分怎么记?
借在建工程 贷固定资产 借应付帐款贷在建工程 借固定资产贷在建工程
举个例子,之前暂估入账了固定资产30,现在审计完之后,固定资产共计50,还有25固定资产的应付没有挂账,对方开来票25,这个账怎么做?
如果是的话,把剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产, 然后借在建工程贷应付账款 一块,再转进去借固定资产贷在建工程。 你是录入的固定资产卡片的话,在固定资产卡片里面有变更。已读 2025-04-24 17:26 这里回复了 按照30暂估剩余的折旧金额是多少?