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老师您好,我想请教个问题: 委托加工物资计税价格100元,如果回收后直接用于出售,但是售价高于受托方计税价格,比如售价300元,那消费税税率10% 是计入存货成本还是单独计入应交税费—应交消费税的借方将来留抵? 第一种 借:委托加工物资—消费税 10 贷:银行存款 10 还是 第二种 借:应交税费—应交消费税 10 贷:银行存款 10 销售时补缴消费税: 借:营业税金及附加 30 贷:应交税费—应交消费税 30 借:应交税费—应交消费税 20 贷:银行存款 20 哪种对?谢谢

2025-04-25 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 09:20

您好同学直接出售但是价格高于计税价格的话,补缴的消费税 计入到税金及附加科目

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:20

之前代扣代缴的消费税计入委托加工物资的成本中

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快账用户7519 追问 2025-04-25 09:22

您能给我写一下完整分录么,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-25 09:54

第一种和您写的补交消费税的分录都是正确的

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意思是受托方收取的加工费中包含代扣代缴的消费税
2022-06-03
您好,没错的就是这么做账的
2023-06-16
一、消费税、增值税都是属于流转税。消费税是属于价内税,增值税是属于价外税。 如你写的分录,如高档化妆品的应税消费品的话,增值税税额是13万元,不含增值税的金额是100万元,100万元里面含15万元的消费税。不含消费税的销售金额就只有85万元(100-15万元)
2021-03-07
收回后以不高于受托方的计税价格直接对外出售 注意这句话哈
2025-04-21
你好, 付受托方加工费时需要把代缴的消费税支付了(所以贷银行存款)
2020-10-02
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