你好,你如果抵扣的话就会减少增值税的税负。
木木老师,你好,请问一下,建筑施工企业,有个项目开票700万收入,已完工未决算,成本发票已回400万,还有一部分发票没回来,我刚接触建筑会计,想问问没回来的发票必须在今年12月31号之前追回来吗?如果那部分成本发票没回来,是不是可以暂估,等发票在2021年5月底之前,汇算清缴前回来的话也可以算在2020里的成本。 想知道这部分没回来的发票要怎么进行账务处理
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
老师请问建筑施工企业如果按成本来按进度核算收入的话,是不是会提前交税?如果未开票确认了收入的话,所得税和增值税都需要提前缴纳吗?谢谢
去年专票11月份开的以及抵减,成本结转了,这个月对方说数据错误需要重开,金额不变就是里面的单价和数量变了,老师我想问一下,增值税他如果及时开进来一正一负不缴纳,那去年利润有影响吗
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
收到对方公司开的安装服务费怎么做分录,计入什么科目
老师:公户存钱收到利息怎样做账
更改了2023年的汇算清缴表,100万的无票成本已补交了税金,2025年做账要体现这个100万无票成本么?还是只是做账补交的税金做账,
临时工劳务工资怎么交个税
小规模交企业所得税吗,有什么优惠政策
小规模酒店公司。五月份儿采购的床品15万元,对方开的专票,6月份儿红冲了,然后开了蓝字发票。请问,在几月份入账?
老师你好我的税费认定信息是这些,没有印花税那我用报吗,另外森林植被恢复费在哪个模块报
老师,我想问一下,小规模开了一张专票,需要怎么做账啊?
公司有个投资人 和老板是合作关系 如果要分红的话他用公司给我们开发票可以吗 我们把我钱转给公司
快账能建两个一样的账套作为内外帐吗
对 这样税负率就偏低很多,所以我不知道这样会不会有风险
你好,这个没关系的,你实际有这个业务就行。
如果是购入固定资产,还原后税负率是正常的会没事。但现在是房租,是不是也一样呢
你好,是的,是一样的了。