营业收入不是两者之和,仅含增值税发票对应收入 。 财政收据的会费收入一般不属不征税收入;若符合条件,应填在免税收入栏,而非不征税收入栏。

老师,非营利组织报企业所得税的时候,填营业收入的时候包含业务活动表上的会费收入那些免税的吗?我这个会费收入开的票是财政局发的那些票,不是专票也不是普票,请有做过类似的回答,谢谢
我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元, 让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?
老师您好,请问现在家政服务公司,小规模和一般纳税人主营业务收入开普通发票或者专用发票都是免税吗?因为财政部公告2019年76号,文中提到社区养老、托育、家政服务取得的收入,免征增值税。
我们企业是民办医院,类型为民办非企业单位,通过财政厅非税收入收缴系统开出的门诊收费票据,这部分收入如何申报增值税?电子税务局获取不到这部分金额,是要手动填写吗?填在哪个位置?
请问一下,社会团体组织协会。开会员费,因为没有申请财政统一收据,开的是税务发票,请问我开了1个点的税务发票,但其实会员费是免征增值税。那我做账的时候是要把1个点税额单独做出来 借:银行存款 贷:会费收入-非限定收入 贷:应交税费-应交增值税 还是可以开票归开票,账面我做 借:银行存款 贷:会费收入-非限定收入(把税额也直接算到收入里面
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
但是不填两者之和就和财务报表上的收入合计不一样了,这个不影响吗
这个是免税收入栏
那营业收入不还是要填两者之和吗,不然下面的再减免税收入就不对了
按你年度利润表上的收入总额填写