借:专项应付款 - 补助资金, 贷:银行存款

股东这个月实缴了部分资金 做账 借 银行存款 贷 实收资本 这笔钱又从公账转给供应商了付货款了 会计分录 还是按照正常这样做还是? 借应付账款 贷 银行存款
老师,2023年以前没计提工资,只做了借应付职工薪酬贷银行存款,现在2024年,我需要补计提吗?分录怎么做
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
老师,收到政府补助农民工工资3万,发的时候多发了2500,多发的我记到什么科目,收:借:银行存款3万。贷:其他应付款-专项应付款~农民工工资3万,付的时候:借其他应付款。 贷银行存款
老师2023年财务会计做了一笔质保金 借:应付账款10万 贷:银行存款 10万 2023年预算会计没做。 2024年退质保金财务会计做质保金,预算会计怎么做分录?
我们公司2025年12月23拍了一块土地,什么时候申报城镇土地使用税
老师,早上好,请问下,25年一月出口的,现在被税局抽查备案单证,发现委托报关协议货物名称,HS编码,提单号,全部不一样,这个要怎么处理呢
报销管理层人员外出学习的路费计入什么科目
对公账户发工资给员工必须进入个税系统吗?有对公发工资不进去个税系统的还行
老师,个体工商户需要按季度申报吗
老师,我们是餐饮品牌公司,入驻了河马平台,所有的加盟商的款都收到我们这里,我们开票给河马,然后我们再把这部分收入扣除服务费后转给加盟商,但是说的是其他加盟商入驻进去不需要办理营业执照这些,所以加盟商没法开票给我们公司,这块怎么处理更好呢
一般纳税人劳务可以开3个点吗
老师我房租发票25年年底开的发票,但是26年的房租,在25年怎么做分录
朴老师,我公司通过公户打款给法人股东的私人帐号,该股东用款项去充单(付快递费),但是开不了发票,账上就一直挂着往来-股东欠款,这该怎么办呢?
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?