你好,可以要进项发票的, 买单出口,这个是以对方的名义出口的,是这个意思吧?
老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
老师,请教一下,我这边这个老板,收到了一比俄罗斯的付款,然后我这边向b供应商进货。他们那边没有开发票,现在我老板也去用公司报关了,老板不清楚,现在老板就是说,不要退税了,这种的咋处理,我也接触的少
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
老师,我们是外贸企业。后面有办理出口退税的。 像供应商采购合同的话,比如有1500件货,付款给供应商也是1500件货,供应商开发票给我们也是1500件货,但是我们实际出货分2-3批,比如这次只出了500件报关出口,5月份出1000件报关出口。供应商那边,可以开一份总的发票过来1500件的吧?还是说需要这次出货开500件,等下个月出货后,再给我们开1000件?需要另外再做一份合同 跟送货单跟实际出货的来配套吗?
老师,贸易公司,然后主要就是为了出口退税。自已报关的。 然后目前有一票特殊情况,就是说没有自已报关,是买单报关的,然后供应商这边也已经付款了,货也出了,但是我们又没有自已报关,相当于也不用开出口发票,后面也不能能这笔供应商的进项税额了,是吗?像这种情况,该怎么处理?
住房租赁企业,出租给个人,税率
只有两页合同,可以不盖骑缝章吗
第一次登记成功了解绑了第二次登录不上3
请问老师,研发费用的社保,工资分录怎么做
#提问#老师,这句话对吗? 判断题:对于企业专为转售而新取得的非流动资产,如果在取得日满足 “预计出 售将在一年内完成” 的规定条件,则在取得当日就应当将其划分为持有待售类 别。 如果不对的话,请指出不对在哪?
出口的单子 发票有要求什么时候开进来吗
在考虑所得税的条件下,有负债企业的加权平均资本成本随着债务筹资比例的增加而降低,老师,这句话是什么意思?
个体户月度核定8万,超过8万怎么缴税
老师 请问个体户第1季度是定期定额的,已申报了有交税。第2季度开始是查账征收的,报个人经营所得税时应该怎么申报?收入是从第2季度开始算吗?
截图当中文化事业建设费。这里面提到的广告服务按道理不是要交过增值税的吗?按照现在服务交过增值税。那请问这个文化事业建设费是另外加收的吗?我的意思是又要交增值税,又要交文化事业建设费吗?
对的,以对方名义出口的
那这种情况,我这边电子口岸就不会有出口退税联了。还需要开进口发票吗
你们不开 对方能帮你申报吗 不能的话你得做内销 得有发票要不多交税
你是说,对方帮我们申报退税?那供应商的发票资料,付款这些。都得转去报关单位那边。不太可能耶
转内税的话,那我也没办法退那部份供应商的进项税额了,是吗
如果转内销的话,我们是开销项发票给哪家公司?需要开销项发票吗
开给国外 或者无票收入, 你这销售给国外的。
转内销?开给国外?
是啊,按正常流程走的话,我是开出口发票,是根据报关单来,然后开给国外公司。但现在特殊情况,没有自已报关,所以这个出口发票我开不得。
你好,不是这个意思,是销售给国外的,但是你这个不能出口退税,所以转内销处理,就转内销,也是开给国外的客户。
老师,你是说转内销的话,也可以开给国外公司,正常申报增值税/附加税。我们公司就要承担这部份税金,是吗
对的是的,是这个意思。