你好,可以要进项发票的, 买单出口,这个是以对方的名义出口的,是这个意思吧?

老师,请教一下,我这边这个老板,收到了一比俄罗斯的付款,然后我这边向b供应商进货。他们那边没有开发票,现在我老板也去用公司报关了,老板不清楚,现在老板就是说,不要退税了,这种的咋处理,我也接触的少
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
老师,我们是外贸企业。后面有办理出口退税的。 像供应商采购合同的话,比如有1500件货,付款给供应商也是1500件货,供应商开发票给我们也是1500件货,但是我们实际出货分2-3批,比如这次只出了500件报关出口,5月份出1000件报关出口。供应商那边,可以开一份总的发票过来1500件的吧?还是说需要这次出货开500件,等下个月出货后,再给我们开1000件?需要另外再做一份合同 跟送货单跟实际出货的来配套吗?
老师,贸易公司,然后主要就是为了出口退税。自已报关的。 然后目前有一票特殊情况,就是说没有自已报关,是买单报关的,然后供应商这边也已经付款了,货也出了,但是我们又没有自已报关,相当于也不用开出口发票,后面也不能能这笔供应商的进项税额了,是吗?像这种情况,该怎么处理?
老师,外贸企业,请问有一批产品对公付了货款,但是最终没有报关出口。供应商也没有开具发票。也没能退税。含税改了未税,但是供应商一直没有过账改对私付款。 这种情况要怎么处理,目前账上一直挂了预付款。
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
对的,以对方名义出口的
那这种情况,我这边电子口岸就不会有出口退税联了。还需要开进口发票吗
你们不开 对方能帮你申报吗 不能的话你得做内销 得有发票要不多交税
你是说,对方帮我们申报退税?那供应商的发票资料,付款这些。都得转去报关单位那边。不太可能耶
转内税的话,那我也没办法退那部份供应商的进项税额了,是吗
如果转内销的话,我们是开销项发票给哪家公司?需要开销项发票吗
开给国外 或者无票收入, 你这销售给国外的。
转内销?开给国外?
是啊,按正常流程走的话,我是开出口发票,是根据报关单来,然后开给国外公司。但现在特殊情况,没有自已报关,所以这个出口发票我开不得。
你好,不是这个意思,是销售给国外的,但是你这个不能出口退税,所以转内销处理,就转内销,也是开给国外的客户。
老师,你是说转内销的话,也可以开给国外公司,正常申报增值税/附加税。我们公司就要承担这部份税金,是吗
对的是的,是这个意思。