您好,这个的话,是不影响的,额本身就是劳务报酬所得

郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
因为业务发生在去年,发票今年才开的,我是更正申报,我就担心税务上会提示没有帮代扣代缴
您好,这个是没关系的,没事
老师,还有一个问题,我们偶尔会有专家的评标费,专家不是本单位的员工,代扣代缴个税的时候,没有劳务发票,我可以按劳务报酬申报,汇算清缴的时候调增,可以吗
可以,没问题的,这个是
我比较担心的是,我按劳务报酬申报了,又没有发票,税局那边会不会叫补开发票,金额的话又不多,没达到要交个税跟增值税
那不会,这个是没关系的
好的,谢谢老师了
不客气的,早点休息