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老师,我公司购入车辆做固定资产336000元,自己通过银行账上付了64000元,剩下的272000都是通过金融公司贷款直接打款到销售商账户,这个分录我们要怎样做?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆挂靠进公司时借记固定资产,贷记应付账款或银行存款。按8年折旧,但是该车辆5年就折旧完了,车辆使用期还有1年,现在该承包车退还公司,但是该车净值为0,当时挂靠进来的车辆使用费也抵折旧抵完了,现在要付钱给驾驶员收回车辆付出的这笔账,怎么出分录?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
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农民工工资超过5000块钱,上了3个月到5个月这种,工人10多人,报税需要公司承担税费,个税汇算清缴他们退钱我们也不好收,实际工作中要怎么处理这块工作?
有没有个体户开不了发票的情形,就像街边一个小店,有营业执照,就需要税务申报么?
房产税每年4月10月申报,有说提折旧年限超过一半,那个减除比例也会增加么,会系统自己出来,还是我们自己申报
我公司之前的账务只有发票都没有送货单,有送货单也是一张没盖章子的图片打印出来的,有税务风险么
职工食堂发生的费用怎么\'账务处理
老师,因存货计量方法变更导致的会计政策变更,是用未来使用法吗?把以前年度没有结转完的成本结转到当期是吗?
老师好,公司 想要开发票怎么弄了
老板个人支付的购买材料,车辆加油等费用,报销,账面没有现金,计入其他应付款-法人可以吗?
老师,收到个人代开的建筑服务发票,需要代扣代缴劳务所得个税吗
前几个月的进项票告诉有问题,为上游虚开,一般是在被发现之月修改报表做进项转出,还是所属期进项转出,哪个合规
您好,对于4S店而言,销售车辆 包括自用固定资产车辆 确实属于主营业务范畴,应按照正常销售进行会计处理,并匹配收入与成本 1. 终止固定资产确认 转清理 借:固定资产清理 140991.66 累计折旧 3008.34 贷:固定资产 144000.00 2. 确认销售收入 按公允价值/贷款余额 借:应收账款-客户 130326.00 贷:主营业务收入 130326.00 3. 结转销售成本 固定资产账面价值 借:主营业务成本 140991.66 贷:固定资产清理 140991.66 4. 处理贷款债务 客户承担剩余贷款 借:长期借款 130326.00 贷:应收账款-客户 130326.00
感谢老师
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老师你好,这个只是老板口头说的,那凭证后面付什么单据, 老师这是内账
您好,不管内外都是这些资料哦,固定资产处置审批单、车辆过户证明、固定资产卡片、折旧计算表,确认销售收入有 销售合同、销售发票、出库单、车辆交接单,结转销售成本有有 固定资产清理计算表(账面价值140991.66元),处理贷款债务 原贷款合同、银行结清证明、客户还款凭证,