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老师,我公司购入车辆做固定资产336000元,自己通过银行账上付了64000元,剩下的272000都是通过金融公司贷款直接打款到销售商账户,这个分录我们要怎样做?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆挂靠进公司时借记固定资产,贷记应付账款或银行存款。按8年折旧,但是该车辆5年就折旧完了,车辆使用期还有1年,现在该承包车退还公司,但是该车净值为0,当时挂靠进来的车辆使用费也抵折旧抵完了,现在要付钱给驾驶员收回车辆付出的这笔账,怎么出分录?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
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老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
零基础转行出纳,最快多久能胜任?
老师,暂估的管理费用,在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么?
您好,对于4S店而言,销售车辆 包括自用固定资产车辆 确实属于主营业务范畴,应按照正常销售进行会计处理,并匹配收入与成本 1. 终止固定资产确认 转清理 借:固定资产清理 140991.66 累计折旧 3008.34 贷:固定资产 144000.00 2. 确认销售收入 按公允价值/贷款余额 借:应收账款-客户 130326.00 贷:主营业务收入 130326.00 3. 结转销售成本 固定资产账面价值 借:主营业务成本 140991.66 贷:固定资产清理 140991.66 4. 处理贷款债务 客户承担剩余贷款 借:长期借款 130326.00 贷:应收账款-客户 130326.00
感谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!
老师你好,这个只是老板口头说的,那凭证后面付什么单据, 老师这是内账
您好,不管内外都是这些资料哦,固定资产处置审批单、车辆过户证明、固定资产卡片、折旧计算表,确认销售收入有 销售合同、销售发票、出库单、车辆交接单,结转销售成本有有 固定资产清理计算表(账面价值140991.66元),处理贷款债务 原贷款合同、银行结清证明、客户还款凭证,