同学你好,我给你解答,
请贾苹果老师回答,其他人勿接否则差评!!多收的其他应收款怎么处理
请贾苹果老师解答,其他人勿接,否则差评!!纳税调整后需要做账务处理吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!!暂估原材料是否要做纳税调整
请贾苹果老师解答,其他人勿接否则差评,暂估调增后应付账款怎么处理
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!利润高了怎么调整账务
老师您好!请问培训合同,来的技术服务费的发票,可以做培训费吗
给销售人员提供的获取客户的平台,年费9800,走的预付账款,摊销的时候借:销售费用-摊销费 贷:预付账款,这样走账没问题吧
老师,摘要写错如何订正,2024年的
老师,临床试验患者的交通补助如何入账呀
汽油费用发票在什么情况才可以入账
代其他公司交房产税如何入账?
固定资产是通过固定资产模块处理的,想问下,打印明细账要怎么打印,不是从固定资产科目打印的吧
老师,2016年注册的公司,1000万,现在只实缴了220万,这个有什么影响吗?正确做法应该是怎样呢
公司之间可以借款吧,需要交税吗
老师您好,我们有小规模纳税人。做季度申报。 是不是今天就得告知他们,开多少发票了。否则月底前,也许就来不及了吧。 到时收入金额就会很少。
税务申报中,做了纳税调整后。财务帐 有两种做法, 第一种,可以不做处理的。等清算后,发票到了。次年抵扣,同时,暂估转为 应付账款 第二种,用中转科目 过度。把暂估款冲销掉。