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2月15日,任城公司从东方公司购买的B材料2000千克,全部验收入库,金额100000元

2025-04-27 09:26
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齐红老师

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2025-04-27 09:27

借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款

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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-07
借:原材料—A 255000,原材料——B,247000,贷:应付账款502000
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1借原材料30000 应交税费-进项税3900 贷银行存款33900
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同学 你好, 1. 制作购入甲材料的会计分录: 借:材料成本 100000元 贷:应付账款 100000元 2. 制作从A企业购入乙材料的会计分录: 借:材料成本 46400元 贷:应付账款 46400元 3. 制作购置机器设备的会计分录: 借:购置机器设备 123600元(价款120000元%2B安装费3600元) 贷:应付账款 123600元 4. 制作洪灾损失材料的会计分录: 借:材料成本 20000元 贷:应交增值税 2600元 5. 制作销售产品的会计分录: 借:银行存款 271200元(价款240000元%2B增值税31200元) 贷:应收账款 240000元 6. 制作接受H公司投资转入的材料的会计分录: 借:材料成本 15000元 贷:应交增值税 1950元 7. 制作上交本月增值税的会计分录: 借:应交税费 3000元 贷:银行存款 3000元 8. 制作月末未交或多交增值税结转的会计分录: 借:应交税费 XXX元(XXXXX月未交增值税) 贷:应交税费 XXX元(XXXXX月多交增值税) 拓展知识: 一般纳税人的增值税申报是按照月度结算的原则,因此必须在月末结算增值税,计算出应交与实际上交的金额的差值,再在月度会计结账时进行结转。
2024-04-22
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