你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
资料:立达工厂为增值税-一 般纳税人,适用税率为13%。2021年8月发生下列经济业务: 1.2日,从星海工厂购入201#材料500千克,买价60000元,增值税税额7800元。款项已用银行存款支付,材料验收入库。 2.5日,从五金商店购人203#材料20千克,买价400元,增值税税额52元;204#材料5千克,买价100元,增值税税额13元。价款已用现金支付,材料验收入库。 3.10日,用银行存款偿还上月欠东方工厂的购料款56500元。 4. 18日,从大洋工厂购入202#材料300千克,买价30000元,增值税税额3900元。款项用银行存款支付,材料尚未到达。 5.20日,从大洋工厂购人的202#材料300千克到达,并验收入库。 6. 24日,从光华工厂购人201#材料200千克买价24000元,增值税税额3120元,款项尚未支付,材料验收人库。 7.28日,用银行存款支付欠光华工厂购料款27120元。 要求:根据以上经济业务,编制会计分录
·宏达公司2021年10月发生如下业务·1.10月1日,为购入A材料,以银行存款向星海公司预付材料款70000元2.2日,从新华公司购进B材料60000元,增值税7800元,支付运费及包装费2000元,款项用银行存款支付,材料还未到达。·4、5日,从五金商店购入C材料40000元,增值税5200元,款项尚没支付,材料已入库·5、8日,从新华公司所购材料验收入库·6、用银行存款偿还上月欠东方公司货款58500.·7.15日,从大洋公司购入A材料30000元,增值税3900元,大洋公司代垫运杂费800元,款项未支付,向大洋公司开出商业汇票一张,材料已入库·8.用用银行存款偿还上月欠光华公司货款50000
·宏达公司2021年10月发生如下业务·1.10月1日,为购入A材料,以银行存款向星海公司预付材料款70000元2.2日,从新华公司购进B材料60000元,增值税7800元,支付运费及包装费2000元,款项用银行存款支付,材料还未到达。·4、5日,从五金商店购入C材料40000元,增值税5200元,款项尚没支付,材料已入库·5、8日,从新华公司所购材料验收入库·6、用银行存款偿还上月欠东方公司货款58500.·7.15日,从大洋公司购入A材料30000元,增值税3900元,大洋公司代垫运杂费800元,款项未支付,向大洋公司开出商业汇票一张,材料已入库·8.用用银行存款偿还上月欠光华公司货款50000都不清楚,谢谢解答
某制造业企业,2020年6月发生下列经济业务: 1.6月1日,为购入B材料,根据合同以银行存款预付星海公司材料款70000元 2.6月2日,从新华公司购进A材料200千克,单价100元,增值税进项税额2600元,价税款共22600元,以银行存款支付。材料尚未运达 3.6月4日,从星海公司购入B材料500千克,买价60000元,增值税进项税额7800元(原已预付70000原),材料已验收入库 4.6月5日,从五金商店购入C材料20千克,买价为400原,增值税进项税额52元,购入丁材料5千克,买价为100元,增值税进项税额13元,款项用现金支付,材料已验收入库 5.6月8日,从新华公司购入的A材料20千克送达,已验收入库 6.6月10日,用银行存款偿还上月欠东方公司的购料款58500元 7.6月12日,为购入A材料,以银行存款向永盛公司预付材料款50000元 8.6月13日,从大洋公司购入A材料300千克,买价为30000元,增值税进项税额3900元,大洋公司代垫运杂费800元,材料尚未到达。向大洋公司开出面额为34700元的商业汇票 9.6月15日,从大洋公司购入的A材料300千克运达,并验收入库 10.6月16日,从光华公司购入B材料200千克,买价为24000元,增值税进项税额3120元,光华公司代垫运费160元及运费的增值税进项税额为14.4元。款项尚未支付,材料已验收入库 11.6月18日,用银行存款支付欠光华公司的购料款27294.4元 12.6月18日,用银行存款补付星海公司货款200元 13.6月20日,从永盛公司购入的A材料400千克运达,验收入库,收到的发票标明单价100元,增值税进项税额5200元 14.6月21日,收到永盛公司退回原多预付的货款3200元,存入企业存款户 要求:根据以上经济业务编制会计分录
资料:立达工厂为增值税-一 般纳税人,适用税率为13%。2021年8月发生下列经济业务: 1.2日,从星海工厂购入201#材料500千克,买价60000元,增值税税额7800元。款项已用银行存款支付,材料验收入库。 2.5日,从五金商店购人203#材料20千克,买价400元,增值税税额52元;204#材料5千克,买价100元,增值税税额13元。价款已用现金支付,材料验收入库。 3.10日,用银行存款偿还上月欠东方工厂的购料款56500元。 4. 18日,从大洋工厂购入202#材料300千克,买价30000元,增值税税额3900元。款项用银行存款支付,材料尚未到达。 5.20日,从大洋工厂购人的202#材料300千克到达,并验收入库。 6. 24日,从光华工厂购人201#材料200千克买价24000元,增值税税额3120元,款项尚未支付,材料验收人库。 7.28日,用银行存款支付欠光华工厂购料款27120元。 要求:根据以上经济业务,编制会计分录
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗