你好,他当时应收账款怎么做的?主营业务收入是不是对应的科目?是的话收入和应交税费金额对吗?
2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
您好,以前年度做了笔分录,借:银行存款100 贷:应收账款100。此分录是会计看多了金额,做多了收款,只影响了应收账款,且不影响银行存款日记账,银行存款日记账一直都是账实相符,怎么调整?
你好,我今年查账,查到2021年有一笔收入多记了,借,其他应付款,贷,主营业务成收入,这一笔错了,想问今年怎么调账,,,我把他红冲了,就这一笔不存在了,可以吗?
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
老师好,去年的账有一笔本应该记应收账款的错记成了其他应付款。请问今年要怎么改账呢?
各位老师好!想请问月末应付暂估款,到底是按照含税还是不含税计提。谢谢!
请问老师,核算酒店早餐人均成本,是按实际用餐核销的人数还是房费里含的全部待核销人数?
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老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
学校食堂样品抽样收到的钱怎么入账?
最开始就是这笔分录,应收账款账上是7366682.33,实际是7366682.23多记了0.1
现在就做了上面借财务费用负的0.1借应收账款0.1这是为什么应收账款还在借方0.1呢
那你是财务费用多做了吗?
没有,我就问老师多记应收账款0.1现在怎么处理,怎么写分录
那就是人家多支付了一分钱。如果是的话,借应收账款,贷营业外收入。
老师支付的好着呢,没有多支付一分钱支付的就是7366682.23会计记账成了7366682.33,就想知道为什么现在是借财务费用负的0.1借应收账款0.1
可以的,可以怎么做的,但是你做营业外收入比较合适 ,因为你前面两个科目都是正确的,那说明收入的钱多
又不是多做了财务费用,如果你多做的财务费用才可以这么做