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您好,以前年度做了笔分录,借:银行存款100 贷:应收账款100。此分录是会计看多了金额,做多了收款,只影响了应收账款,且不影响银行存款日记账,银行存款日记账一直都是账实相符,怎么调整?

2021-08-28 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-28 15:01

你好,只是凭证错了吗?直接改凭证就可以。你们是手工账还是软件账?

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快账用户8251 追问 2021-08-28 15:04

此分录是18年手工账做的,18年的期末余额转入软件系统,请问怎么调整?

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齐红老师 解答 2021-08-28 17:18

你好!专软件的时候余额也不是不正确的,你怎么平衡的?

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相关问题讨论
你好,只是凭证错了吗?直接改凭证就可以。你们是手工账还是软件账?
2021-08-28
同学,你好 做了这笔回款后银行存款存款增加了100,如果账实相符,肯定另外至少有一笔有问题的分录(至少两组分录有问题),将多记的100抵消。个人建议整理18年以后每月的银行对账单,看看每个月是否有银行存款差异异,更正掉所有的错误分录
2021-08-28
您好 借:银行存款 借方红字 借:预收账款 借方蓝字 那本月做这样一笔分录 减少银行存款 增加预收账款就平了
2020-09-04
您好,您做的分录是对的。
2022-02-17
借:其他应付款—XX张 -55659 贷:应付账款—暂估入账 -55659
2021-01-27
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