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2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?

2021-01-18 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 11:09

 你好    借 其他应收款贷预付账款。 摘要写 调整某凭证号  处理即可 。   是的   

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 你好    借 其他应收款贷预付账款。 摘要写 调整某凭证号  处理即可 。   是的   
2021-01-18
借:其他应付款—XX张 -55659 贷:应付账款—暂估入账 -55659
2021-01-27
你好,你还能修改会算吗?如果不能修改的话,之前的分录不变,金额是负数就行。
2021-08-06
同学,你好 根据你提供的信息 借应付账款36370 贷其他应付款36370 借应付账款89950 贷其他应付款89950
2020-10-28
你好,今年收到发票先将2019年的错误账红字冲销,然后本年将发票与入账劳务成本的差额再入账即可。
2021-01-09
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