借:营业外支出 贷:生产成本

老师,你好,我公司是制造企业,原来订制的一些备品备件由于工艺改进不能用了,要做报废处理,这个涉不涉及税务问题,怎样做帐务处理?
老师您好,我是一般纳税人销售原煤企业。我们原来进了很多制造费用。(进行生产用的各种材料及费用)后期因为转化不了库存商品,这笔费用应该怎么处理的?
老师,我们公司是制造行业,前期设备没有回来,委托另一家公司生产这批产品,他们自己购买原材料,我想问下这种情况该怎样账务处理
#老师,我们是一家简单的生产型企业,是生产减水剂,先用一些原材料生产出一种半成品母液,再用这个母液半成品和另外的一些原材料再二次加工出减水剂,这个过程如何的进行账务处理#
向你请教个问题,我现在上班的公司是制造业,有两个系统,一个库存系统可以算出一个产成品由原材料生产到产成品的成本(纯材料成本)。现在我想在另系统生成财务报表,问题是我在做应付账款时怎么挂账?正常是购进原材料时:借:原材料 贷:银付,生产时就领用原材料。
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
老师,这个月已经做个进项税认证,但是大小货物明细不能抵,这个凭证怎么做。
11月申报10月所得期,实际发放的是9月工资,请问关于这样个税申报时限的国家税务总局下发的文件是那号文件
老师,我不报23年的房产税和土地使用税,我直接在这个征期报,把时间填到23年,系统会直接计算吗
朴老师 来 这个初始确认的预付租金我好像有点理解了 请看看对不对 1⃣️因为是第一年年初预付租金300,也就是在22.1.1这个时点,资产帐面价值=0,计税基础=300,所以在22.1.1是要有一笔账,借:递延所得税资产 300*15%=45 贷:所得税费用 300*15%=45,所以这就是朴老师你说在初始时点DTA=DTL。2⃣️然后为什么书上没有反应这笔分录,这是因为在22.12.31年末时,税法当期认300的当年租金费用,已经在当期应纳税所得额做了纳税调减,所以22.12.31年末预付租金的计税基础=0 帐面价值一直是0,此时就会做借:所得税费用 45贷:递延所得税资产 45,也就是转回在零时点做的这笔帐,那这样在22年当年这笔预付租金从而确认DTA的分录就相当于没有做。是这样来理解你下面回复的这段文字吗?
老师,这个营业外支出可以税前扣除吗?增值税进项也不需要转出是吗?
这个营业外支出可以税前扣除,增值税进项也不需要转出。
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!