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请问,高新技术企业在所得税汇算清缴时,研发费用中的设备折旧费10000元填列到研发费用加计扣除表里后,资产折旧纳税调整表里的机械设备折旧额是50000元,这个5万含管理用设备,不止有研发设备,填完后,研发加计扣除表里金额与我账上是一致的,选择100%扣除,但为什么税务局发消息说这个研发折旧费有审计风险?

2025-04-27 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 11:39

同学,你好 这个没有风险,你是真实情况

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快账用户7233 追问 2025-04-27 13:52

应该怎么填,才不会显示风险?

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齐红老师 解答 2025-04-27 13:53

同学,你好 你按照真实的填就行,提示的风险,不一定代表有风险的

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快账用户7233 追问 2025-04-27 14:27

是税务局打电话说填的不对,我就想问哪里填的不对

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快账用户7233 追问 2025-04-27 14:28

是要把研发费用里的折旧费单独在资产折旧调整表里反应出来吗?

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:28

同学,你好 税务局有说哪里不对吗??

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快账用户7233 追问 2025-04-27 14:29

没说,只是说显示审计风险

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齐红老师 解答 2025-04-27 14:30

同学,你好 听你的说法,你的填报,没有错误的

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