您好,甲方 采购水电、钢材 借:工程物资-水电费/钢材 应交税费-应交增值税 进项税额 贷:银行存款/应付账款 调拨给乙方并抵顶工程款 视同销售 借:应付账款-乙方 贷:工程物资-水电费/钢材 应交税费-应交增值税 销项税额 其他业务收入 (如果合同价>采购价,差额部分) 工程进度确认,冲抵工程款 借:在建工程 贷:应付账款-乙方 乙方 施工方 会计核算 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税 进项税额 贷:应收账款-甲方

关于委托代建工程,委托方、代建方与施工单位之间的发票如何开具以及施工合同中的三流一致问题 情况:委托方甲与代建方乙签订委托代建工程协议,由甲委托乙进行代建。而后代建方乙与施工单位丙签订施工合同,施工合同内支付条款一条说的是建设单位(也就是委托方甲办理支付申请手续),甲向财政部门申请拨款(也就是委托方付款),现在存在一个问题就是代建方乙要求提出施工方丙把发票给给委托方甲,但是施工合同内没有阐述同时需要把发票开具给委托方甲
甲乙两个公司合作生产产品,甲企业提供设备技术及人工、辅料;乙企业提供原材料。生产的产品由甲方出售,按合同约定甲方获利65%,乙方获利35%。现在操作,乙方获利部分,开给甲方原材料发票。这样操作有什么问题吗?现在不是要求合同流、发票、收款都要保持一致吗?合同约定的35%是分成,发票是原材料。总感觉有什么问题,合同如何约定合适?如何能做到合同与实际业务保持一致?
老师您好,甲乙双方签订工程承包合同,合同中约定存在一部分甲供材业务,最后乙方按工程造价金额开票,甲供材这部分甲方转售给乙方,由甲方开发票给乙方,请问这样操作存在涉税风险吗
老师您好,有个问题想请教一下,甲方是建设方,乙方是施工方,甲方转供水给乙方,水务公司将税率为3%的自来水水费专票开给甲方,甲方按合同约定价格给乙方开水费发票,请问甲方开票的税率是9%吗?还是说甲方可以开差额发票呢?
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,首先工程物资是不是自建工程用呢?合同价大于采购价的差额部分计入其他业务收入,没有其他业务成本匹配,形成其他业务利润了
您好,工程物资是可以的,“工程物资”适用于自建工程,本题是甲方,非自建项目建议用“原材料”。 2.差额需匹配成本,我重新写分录 调拨物资时: 借:预付账款-乙方(合同价) 贷:其他业务收入(合同价/1.13) 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转采购成本: 借:其他业务成本(采购价) 贷:工程物资/原材料(采购价)
合同价和采购价的差额形成的其他业务利润,这部分应该计入哪里呢
您好,在我们利润表,其他业务成本一起填在营业成本里,其他业务收入一般是有单独的一行
老师,我的意思是这样,甲供形成其他业务利润不合适吧,是否可以冲减在建工程,还原成真实的在建工程成本
您好,这个方法可以的,比我写的更合理
老师,您看这样是否可行,购进水电时: 借:在建工程-某工程 100 进项税额 13 贷:应付账款-水电公司 113 给乙方开水电发票时: 借:应付账款-乙方 124.3 贷:其他业务收入 110 销项税 14.3 同时:借:其他业务成本 110 贷:在建工程-某工程110
您好,上面您还说不想确认其他业务收入和成本呢,冲减在建工程合适些
老师,就是说不确认其他业务收支,直接借贷在建工程更好一些是吗? 转售水电时: 借:应付账款--乙方 124.3 贷:在建工程 110 销项税 14.3 请问是这样吗?
您好,可以的,要保证在建工程不要冲成负数了
如果给乙方开发票,没有做其他业务收入,这个符合会计准则规定吧,另外水电和物资是不是都可以这样做
您好,符合的,我们的真实业务情况, 水电和物资也是这个性质
可以不确认其他业务收支,直接计入在建工程,给乙方开票时该交增值税就交是吧
您好,是的,这样可以的哦