如果你账上计提了,也做了支付,需要纳税调增,需要修改企业所得税 汇算清缴。你多抵扣了所得税 修改
老师您好,我们老板开了两家公司,这两家都有开工资,我们现在要做工资薪金所得税的汇算清缴,我是两个公司一起合并报,还是分开报啊?
老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,我可不可以现在把24年多做的那部分工资删除,把其中两个公司做上的现在改成0,再找一个人报法人报的那些工资?
老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,我刚才在电子税务局网站上做了更正,两个公司做上的现在改成0,不会引起税务风险吧,税官问起我就说报错了可以吗
老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,我在个税系统24年多做的那部分工资删除更正,我不想改24年汇算清缴,我在25年第一季度汇算清缴预缴进行更正,增加几个职工工资可以吗
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正,把其中两个公司做上的现在改成0,我不想改24年汇算清缴,我已经做完了,我能不能把减掉的工资在25年第一季度所得税预缴里在期间费用进行更正,通过增加几个新员工化解掉
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师谢谢,我更正一下24年汇算清缴,调增补税,那年报我要更正吗?我还需要反结账吗
年财务报表不需要修改,汇算清缴调增就行,你帐上可以做到今年
借:应付职工薪酬贷未分配利润
老师每一家都要调增7万多,我只更正汇算清缴,年报不用更正应该没问题对吧
是的对的,没有问题的,可以的。
老师谢谢
不用客气,工作愉快。
老师麻烦问一下如果这样调账25年的实际未分配利润就变了对吧
对的是的,他不是二五年的利润,他是以前年度的利润
老师如果反结账就太麻烦了对吧,小企业会计准则不用对吧
现在金税四期太厉害了,我不改24年年报只改汇算清缴没问题对吧
是的,对的,没有问题的,可以的。因为你纳税调增了,没有多抵扣就行。